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老師,個體工商戶,增值稅報表上為了讓它在免稅額度內(nèi)就填了三四千的銷售額,如果個稅再申報兩個員工長期這樣申報這數(shù)據(jù)會不會不合適?銷售額才幾千發(fā)工資就發(fā)完了

2021-09-14 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-14 17:28

你好 ;? ? ?你們是查賬還是核定征的。這樣好判斷??

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快賬用戶5339 追問 2021-09-14 17:30

老師,怎么判斷是查賬還是核定?有個表是定期定額自行申報,是不是就是核定

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齊紅老師 解答 2021-09-14 17:35

你好。? 那就是核定征收的; 你核定征的話。? 你工資據(jù)實報。 這個 你們個稅是核定繳納的??

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快賬用戶5339 追問 2021-09-14 17:36

是要正常在個稅系統(tǒng)申報員工工資嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-14 17:43

?你好。 你有雇員? 就需要 按工資薪金來報個稅的 。? ??

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你好 ;? ? ?你們是查賬還是核定征的。這樣好判斷??
2021-09-14
你好 1這個是按發(fā)票來的 開的1%就是免1%的不是3%的 增值稅申報表是因為1%政策是階段的 就沒有改 用的不含稅收入額*3% 咱們賬上還是免的是不含稅收入*1%
2023-07-14
自己刪除不了,去稅局修改。
2022-01-15
是的? ?減免稅表的減稅項目? 2.3.4列 填不含稅銷售額的2%(對應(yīng)主表的第18行)
2021-04-12
同學(xué) 你好 這個提示應(yīng)該是要填一下增值稅減免稅申報明細表
2022-01-03
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