你好 借庫存 貸銀行 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)
增值稅一般納稅人銷售貨物取得的增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?
一般納稅人銷售貨物,開的增值稅普通發(fā)票,購買貨物的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣普票稅款嗎?
一般納稅人銷售貨物和購進(jìn)貨物取得增值稅普通發(fā)票分別怎么做分錄?
1.某大型百貨商場(chǎng)為增值稅一-般納稅人,2019年9月購進(jìn)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,購進(jìn)價(jià)為1500萬元,當(dāng)月將其中的一-部分貨物分別銷售給賓館和個(gè)體零售商,取得含稅銷售收入分別為1989萬元和351萬元。個(gè)體零售商將購進(jìn)的貨物銷售給消費(fèi)者,取得含稅銷售收入411萬元。試分別計(jì)算百貨商場(chǎng)和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
購進(jìn)貨物退貨的,銷售方和購買方怎么做分錄,一般納稅人和小規(guī)模納稅人,分別怎么做?
我24年分期付款進(jìn)的貨然后分錄是借:預(yù)付 貸:銀行,然后我25年1月入庫的分錄是借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:預(yù)付賬款,然后也是1月賣出去的,那我要怎么改分錄才能成本和收入匹配啊?能講一個(gè)具體分錄怎么改嗎?
一般納稅人已經(jīng)開有3%的專用勞務(wù)票出去,采購貨物開回3%的專票,請(qǐng)問這個(gè)可以抵扣我開出去的發(fā)票的稅款嗎
老師我整理思路的對(duì)不對(duì)
我24年進(jìn)貨然后25年賣出去那我現(xiàn)在這個(gè)企業(yè)所得稅填報(bào)就有半年累計(jì)利潤但是半年累計(jì)成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進(jìn)貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
請(qǐng)教一下,非常感謝!答案 A 相關(guān)稅費(fèi),比如房產(chǎn)稅,不是計(jì)入稅金及附加計(jì)入費(fèi)用的嗎,比如增值稅,不是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),不計(jì)入成本的嗎,為什么要計(jì)入投資性房地產(chǎn)的成本。計(jì)入成本了,還要計(jì)入稅金及附加嗎? D 答案,公允價(jià)值和原賬面價(jià)值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個(gè)科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個(gè)科目的借方差額?
老師,請(qǐng)問一下匯算清繳要交好多企業(yè)所得稅,有什么辦法可以減少利潤啊?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 答案A相關(guān)稅費(fèi),比如房產(chǎn)稅,不是計(jì)入稅金及附加計(jì)入費(fèi)用的嗎,為什么要計(jì)入投資性房地產(chǎn)的成本。計(jì)入成本了,還要計(jì)入稅金及附加嗎? D答案,公允價(jià)值和原賬面價(jià)值的貸方差額是什么意思? 尤其具體是指哪個(gè)科目的貸方差額? 借方差額,又具體指哪個(gè)科目的借方差額?
老師,第一季度突然變不是小型微利企業(yè)了,這個(gè)怎么處理,能變回小型微利企業(yè)嗎
老師,民間非營利組織企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)符合條件的非營利組織的收入免征企業(yè)所得稅這欄是填寫收入還是填寫成本或利潤總額?
一年結(jié)轉(zhuǎn)一次損益可以嗎?就是1月開始記賬,到12月底再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
為什么是借應(yīng)收?
你好 沒收到錢記應(yīng)收。收到時(shí)記銀行?
也就是說,一般納稅人,普通發(fā)票購進(jìn)貨物沒有應(yīng)交稅費(fèi),銷售貨物有應(yīng)交稅費(fèi),如果是小規(guī)模納稅人不管是專票還是普票分錄都不涉及應(yīng)交稅費(fèi)是嗎
小規(guī)模銷售貸方也是有應(yīng)交稅費(fèi)的?
小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別就是小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)無論是取得增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票都沒法抵扣是嗎
無論是小規(guī)模還是一般納稅人,無論是專票還是普票,銷項(xiàng)都有貸:應(yīng)交稅費(fèi),借方,只有一般納稅人的專票有借:應(yīng)交稅費(fèi),這么理解對(duì)嗎
你好 ?1對(duì) 2也是正確的?