需要繳增值稅 不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師 一般納稅人開普通發(fā)票 是不需要繳納增值稅的吧
哪些一般納稅人可試用簡易征收?簡易征收如何計(jì)算繳納增值稅?
一般納稅人簡易征收普通發(fā)票20萬需不需要繳納增值稅
一般納稅人簡易計(jì)征,季度不超過45萬請問需要交增值稅嗎?
一般納稅人簡易計(jì)稅,從2022.4.1-2022.12.31,開具增值稅普通發(fā)票,可以享受免征增值稅。開專票必須按3%來繳納? 年銷售額超過500萬符合一般納稅人簡易征收?
印花稅買賣合同雙方都需要交稅嗎?如果簽訂買賣合同,除了合同印花稅以外,銷售金額或者采購方也還需要根據(jù)采購金額再交納印花稅嗎?等于買賣雙方需要交納兩次印花稅嗎?
有商品入庫單和出庫單模板嗎?
老師,所得稅匯算清繳中,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)沒超,但是帶出A105050廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表,咱們金額是3萬,請問要在表那處填寫
老師,工資薪金支出這行,是不是根據(jù)下面這個表填寫的
老師,平時申報(bào)個稅的時候我把各種專項(xiàng)附加扣除都填寫上了,等2026年做25年個稅匯算的時候我能把孩子的教育附加扣除刪除,讓我老公那邊填寫嗎?
老師,請問下固定資產(chǎn)原值2498,累計(jì)折舊832.68,現(xiàn)在固定資產(chǎn)報(bào)廢了,賬務(wù)這樣處理對不 借:固定資產(chǎn)清理1665.32 借:累計(jì)折舊 832.68 貸:固定資產(chǎn)2498 借:營業(yè)外支出1665.32 貸:固定資產(chǎn)清理1665.32
微雪老師,你好有個問題需要請教,2021年合作的供應(yīng)商因提供的質(zhì)量有問題,經(jīng)法院一審二審,我們公司我目前有一個強(qiáng)制執(zhí)行申請書,里面包含了退還貨款200萬,違約金50萬,受理費(fèi)基保全費(fèi)1萬元,且我于2024年3月收到了執(zhí)行申請書里面的描述的款項(xiàng)合計(jì),請問:1.收到的款項(xiàng)類目不同應(yīng)如何稅務(wù)賬務(wù)處理? 2.當(dāng)時進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,請問現(xiàn)在供應(yīng)商沒有給我們開具紅字發(fā)票,我們什么時候應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?是收到退款還是對方開具紅字發(fā)票的時候?@微雪老師
老師您好,我們公司剛成立,新租賃的廠房,現(xiàn)在在陸續(xù)裝修買線纜等材料,還找了工程公司來安裝等,金額較大,老師我在陸續(xù)收到這些票時該怎么做賬呢?是借:長期待攤費(fèi)用,貸:銀存嗎?
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分包工程為什么要差額預(yù)交啊,開多少交多少不行嗎?還要預(yù)交嗎?我們把活承包給包工頭,包工頭給我們開什么項(xiàng)目的發(fā)票啊,稅率是幾個點(diǎn)
他現(xiàn)在簡易征收開了20萬發(fā)票,您的意思他不能抵扣是嗎?只能按20萬交稅
你開的是啥業(yè)務(wù)的
建筑服務(wù)
你有成本,可以收入減去成本)除以1.03乘以3%,按這個來交稅。
一般納稅人開工程款,可以按百分之三簡易征收開票嗎
你好 清包工 甲供材 老項(xiàng)目的才可以
如果單純的就是工程款不是您說的這幾項(xiàng),就不能按簡易征收開是嗎
你好,對的是的一般納稅人9%。
好的,再咨詢一個問題,如果個人去稅務(wù)局代開,能代開工程款嗎
你好 個人可以開的 可以
老師您好,這個一般納稅人開工程款,按百分之三簡易征收開票,進(jìn)項(xiàng)稅是一定不能抵扣是嗎,還是別的項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅也可以抵這個
你好 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣
老師您好,您剛才說增值稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在又可以,到底是怎么解釋
收入減去成本他不是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng) 這里的收入成本了。
也就是簡易計(jì)稅,它可以差額交增值稅。
他是增值稅一般納稅人,開工程款,簡易征收開票,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,但是可以減去進(jìn)項(xiàng)成本。余額計(jì)算增值稅,是這個意思對吧
你好 是的 是的 是的
好的 如果不是本項(xiàng)目其他項(xiàng)目多余的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
不可以 不能抵扣的