你好,借 應付賬款 0.18 貸 營業外收入 0.18
應付賬款與開票差額?我們付給供應商100元,等收到供應商開的發票100.18元,應付賬款余額貸方0.18元,怎么給應付賬款調平?會計分錄怎么做?
有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應商,現賬面預收賬款貸方余額:50應付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預收賬款沖應付賬款,具體會計分錄該怎么做... 有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應商,現賬面預收賬款貸方余額:50 應付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預收賬款沖應付賬款,具體會計分錄該怎么做?
老師,應付賬款的借方有余額,代表是我們要付款給供應商還是要供應商開發票給我們
老師,給供應商付款,但是供應商給我們開發票差了1塊錢怎么辦,相當于借方有余額1元
老師 我們一個供應商,我們付款了,對方發貨了,但是一直沒給開票, 這個發票不給開了, 怎么調整呢, 當時付款做的分錄, 借方 應付賬款,貸方銀行, 我怎么做分錄調平呢
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶
老師,為什么37題22年6月30號已經出售了,算損益的時候折舊不是1.5年嗎,為什么參考答案還要按2年算,22年一整年都算了折舊沖減損益呢
老師,單位是2021年成立的,集體經濟組織,我剛入職接手,平時來往業務不多,馬上季報了,無從下手,之前的會計都是0申報,我現在要怎么做呢?
請教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會計分錄計算,如果不是,完整的會計分錄是怎樣的。 借:營業外支出226 貸:主營業務收入200 應交稅費﹣﹣應交增值稅(銷項稅額)26 借:主營業務成本100 貸:庫存商品100
老師好,增值稅申報時,1:如果公司不是差額計稅的話,附表一是不是直接點擊保存,關閉即可,其他按正常操作,對嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個表都只要點擊保存,然后關閉即可,是嗎?當然后面是要點擊申報,需要繳費時再點擊繳費,是這樣嗎老師,謝謝!
老師。賬上待認證的發票有200多萬,但是前一任會計沒有交接那個待認證的發票給我。我應該怎么找出來?
分公司注冊的第一年,屬區稅務局要求就地繳納企業所得稅的,也是就地匯算的,那么總公司就不需要合并此分公司的數據申報所得稅了,匯算也不要合并這個分公司的數據了,因為它自己單獨做了匯算了對嗎
銀行有一筆流水,收付款都是同一個公司名,請問這個怎么做賬,怎么寫分錄呢?
假如一件貨物出口價10000元,知道利潤率(毛利率)是5%,那這件貨物的成本怎么算。另外這個成本是不是應該按不含稅價算?
這道題,權益乘數為什么是下降?