同學你好 你們是代收代付還是啥
老師好 我們是小規模納稅人 提供建筑安裝服務 10月我們買材料 對公轉賬10萬左右 發票當時沒收到 我先按付款回單做賬了 準備發票到了放進憑證就行 結果對方一直拖著沒開票 現在說要下個月開 那這樣就跨年了 我這邊該怎么處理呢? 是等發票到了放進今年憑證?還是今年的賬需要重新怎么做?
老師,去年年底收了100萬的物業費,錢被股東借走了,我當時也沒做賬,收費和借款都沒做,我今年1月做賬了,物業費記到預收(待以后月份1-12月分攤結轉收入),對方科目記得是其他應收款。這不,3月底和4月,股東會陸續把錢還回來,他用現金還,直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現單,我就沖一部分其他應收。這種賬務方法可行嗎?
老師教師節快樂! 老師建筑行業小規模納稅人,去年12月開了100萬發票給客戶,今年7月對公賬號才收到100萬,接著又用對公賬戶直接轉給了其他股東,沒有收到股東任何票據,這100萬要怎么做賬
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內賬好幾年都沒做過,而且發生的業務大多數都是股東私卡在收付款,(收到的工程款甲方對公轉賬給公司,然后股東轉到私人卡進行支付公司一些費用),現在需要把以前賬都整理起來,以后規范化,例如:①電氣公司承包一個工程,這期間發生所有費用都是股東張三墊付,后來公司收到了工程款(合同款500萬,本次收到工程款20萬),股東張三又從對公賬戶轉到他個人銀行卡20萬,后來又需要支付費用,股東張三又從個人銀行卡墊付支付公司的費用,如此反復業務往來,請問如何進行賬務處理?如何核對出公司到底欠股東張三多少錢?謝謝老師
老師?你好,小規模納稅人,建筑勞務公司,交保證金收不回來把對方告了,2022年發生了仲裁費23000元,一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發票,所以今年5月匯算清繳時做了納稅調增,后來今年的7月份又退了一半的仲裁費回來,我把收到的退款做了入賬借:銀行存款 貸:管理費用-訴訟費 借方負數,賬務處理對嗎?然后9月份才收到法院開來的7千元的發票,這發票我要怎么入賬?24年匯算清繳時是不是也要做納稅調減這7千的發票額?
我買人參苦瓜桑葉片付款79元怎么才能把藥給我郵來
我買的人參苦瓜桑葉片79元,怎么把藥給我郵來
你好老師,我公司是小規模納稅人,開票是普票,對方公司說報不了,要增值稅專用發票,我公司自己可以開專用發票嗎?
小規模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產,享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時候開稅率為2%,還是報稅的時候按2%
答案a c不是計入應付利息嗎? 為什么是計入應計利息。什么情況下計入應付利息,什么情況下計入應計利息?請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下辛苦啦!
請教一下,非常感謝!單項履約義務,多項履約義務的概念和區別。做題時怎樣去分辨是單項履約義務還是多項履約義務?煩請一定詳細解說,實在是對這兩個概念很懵逼。
取消直播通知,該如何設置?
老師,現在開始2024匯算清繳,我是小企業會計準則,比如公司想交2000稅,我的分錄怎么寫好
請問下我們老板名下三家公司,我要做三家公司的賬,說另外兩家公司也要給我發幾百塊的工資,個稅怎么申報
報銷材料上,業務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業務經辦人有責任嗎?
沒有材料入庫,也沒有發貨,就是代開發票形式
只要開發票不管是咋開的都得做賬的
那這樣要如何做賬,代收代付形式
借應收 貸主營業務收入 貸銷項 開發票就要做這個
問題出在對公賬戶收到100萬又轉給私給其他股東這賬戶這個難處理
這個金額和發票的金額一致嗎
完全一致
那就需要做收入 再做成本哦
這個是去年應收的款,現在錄個期初因為之前2020.8月公司成立一直也沒有做過賬,現在2021年4月份才有銀行流水才開始建賬,事情是這樣的所以想弄期初時公轉私這100萬沒有票如何處理
要有發票的 沒有的話不能稅前扣除
公轉私這100萬給客戶私戶名下以什么名義開發票給我們,要處理這種情況(這客戶是分公司的股東)100萬要怎么走賬才合理
同學你好 這個公戶轉就行了 不用私戶 你都開發票了
開發票100萬是公對公收款了,意思是對公收回來的款100萬公對私又直接轉走了給別人,所以轉走這個是分公司股東不會歸還這100萬的,難在這里不知道怎么處理了
如果公轉私戶其他股東老板名下100萬借其他應付款貸銀行存款,以后他不用還100萬這樣不是一直掛著100萬了嗎,想如何平掉這賬
他給你開發票來你做成本 不然沒法弄