同學你好,分別填在應稅貨物,應稅勞務對應的欄次就可以;
老師您好!請問一般納稅人開9%的*建筑服務*安裝服務 發票,填申報表主表第2欄其中應稅貨物銷售額和第3欄應稅勞務銷售額怎么填?謝謝!
個稅退稅返回,增值稅申報附表填了,主表怎么填,填哪里, 6%的服務費專票,附表1自動生成了,主表怎么填,填哪里,主表第一欄只有銷售貨物,銷售勞務,納稅調整
一般納稅人開票有貨物,勞務,服務,增值稅申報表主表怎么填?
請問申報增值稅時,提示:主表【一般貨物、勞務和應稅服務本月數】第13行值【0.00】必須等于【上期申報表第20行【一般貨物、勞務和應稅服務本月數】的值】【79983.15】,是什么原因呢,要怎么操作?謝謝
你好,小規模納稅人增值稅的主表,貨物及勞務和服務不動產無形資產,這兩項填表怎么區別
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
服務的金額要不要填?填的話填在哪里?
同學你好,填在本月數欄次
不用填在2.3欄里面嗎?
同學你好,2不是應稅貨物的銷售額么; 或者發下您的申報表?
這樣子的。
同學你好,將服務與勞務填在一起就可以;服務也是填第三行;