你好,土地扣除項(xiàng)目的合計(jì)包括的稅金,附加稅和印花稅(房開企業(yè)不要考慮印花稅)
計(jì)算土地增值稅時(shí) 問可以扣除項(xiàng)目金額合計(jì)數(shù)時(shí)什么時(shí)候需要考慮城建稅教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加?什么情況不用算這些附加費(fèi)?一般題目讓算附加費(fèi)的時(shí)候怎么問?不讓算附加費(fèi)時(shí)候怎么問?
實(shí)操中,深圳浩博電子這套賬,代開了一張發(fā)票,不含稅金額48000,稅金1440,為什么只交了增值稅和城建稅,而沒有繳納教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加呢?我看底下解析說,月不超10,季度不超30,可以免征教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,由于這個(gè)季度沒有超過30萬,可以不交,但是我代開專票的時(shí)候并不知道自己這個(gè)季度到底會(huì)不會(huì)超過30萬,我又不是只有季度末才去代開專票的。
老師,你好!請(qǐng)教一下:這個(gè)填列城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加的時(shí)候,計(jì)稅基數(shù)為增值稅,請(qǐng)問這個(gè)增值稅如果有抵減的,比如本期有稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以抵扣減增值稅,那么這個(gè)城建稅以及附加費(fèi)的計(jì)稅基數(shù)是抵扣減之前的還是抵扣減以后的數(shù)字來計(jì)算城建稅和附加費(fèi)呢?
老師,節(jié)日快樂! 請(qǐng)問這道題里并沒有提到城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和印花稅,但為什么計(jì)算扣除項(xiàng)目的時(shí)候也可以扣???
附加稅計(jì)提的時(shí)候; 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加, 貸:應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 還是,借:稅金及附加?貸應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時(shí)候賬務(wù)處理是; 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí); 借:本年利潤 貸:營業(yè)稅金及附加---應(yīng)交營業(yè)稅營業(yè)稅金及附加-----應(yīng)交城建稅營業(yè)稅金及附加----教育費(fèi)附加 請(qǐng)問老師根據(jù)會(huì)計(jì)分錄涉及賬戶的多少,(這說的賬戶的多少是指什么?)可以分為簡(jiǎn)單分錄和復(fù)合分錄。 簡(jiǎn)單分錄是指只涉及兩個(gè)賬戶的會(huì)計(jì)分錄,即一借一貸的會(huì)計(jì)分錄; 復(fù)合分錄是指涉及兩個(gè)(不包括兩個(gè))以上賬戶的會(huì)計(jì)分錄。這是什么意思?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
我知道扣除項(xiàng)目包含稅金,但如果題目里沒說到也可以計(jì)算扣除嗎?
是的,這個(gè)需要自己計(jì)算,題目不會(huì)說
還有,印花稅不是萬分之三嗎,計(jì)算扣除時(shí)怎么是萬分之五啊
房屋銷售這個(gè)屬于不動(dòng)產(chǎn)是萬分之五
考得好細(xì)啊,想哭~
沒事,你需要記住的這個(gè)