同學你好!這個的話 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ? ? 貸:管理費用
老師您好,上一年在做差旅費報銷的賬務處理時,住宿費發票的進項稅額忘記做抵扣,請問在今年如何做賬務調整?
老師你好,去年做費用發票時,稅務上該發票的進項做了抵扣,賬務上卻入了費用?我怎么調整?
老師,去年做賬德時候,進項稅的發票都做到管理費用里的,今年查出來了,該怎么調整賬目呢
去年的發票,已經抵扣認證了,也做成了費用。但是進項稅額沒用做進去。今年怎么調賬。
對賬的時候發現一張去年費用票未入賬,但是當時這張票的進項稅已經抵扣了我該怎么做賬調整
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業務。
老師你好,我們跨區域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農業公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數,怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規模公司就開了一張3900的發票,系統自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
總公司有食堂,把單位的食堂費用打到總公司,算福利費嗎,企業所得稅匯算清繳是放福利費核算嗎,如果超出工資總額的14% 要調增是嗎?
跨年了。這樣做可以嗎?
這個可以的? ?沒有問題哦
那如果用以前年度損益調整 怎么做喃?
這個的話 借:應交稅費 ? ?貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 ? ? ?貸:應交稅費-應交所得稅 借:以前年度損益調整 ? ? ?貸:盈余公積 ? ? ? ? ?利潤分配-未分配利潤
老師。這樣的話。以前年度損益調整。平不到呀?
平的啊? ? 第一個分錄? 在貸方 后面兩個? ?在借方的? ?
懂了。謝謝老師
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝