你好,如果允許零元轉(zhuǎn)讓的話,不需要交印花稅。
你好,老師請問下,如果是0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓,比如50萬股權(quán),0元轉(zhuǎn)讓,雙方還需要交印花稅嗎
老師,如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議雙方都是0元轉(zhuǎn)讓,認(rèn)繳注冊資本50萬,未分配利潤是負(fù)數(shù),請問協(xié)議怎么寫?
夫妻雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓,交易金額0元,注冊資本500萬元,公司屬于一般納稅人,股權(quán)屬于個(gè)人股權(quán),轉(zhuǎn)讓過程中需要交多少印花稅
老師好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓如是虧損的,0元轉(zhuǎn)讓的話還要交印花稅嗎
20萬注冊資本,剛買來2月的公司變更股東,可以0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)么 印花稅是轉(zhuǎn)讓方交還是雙方都要交,交多少
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統(tǒng)一發(fā)票金額就是我們公司的收入嗎?
CDE會計(jì)師事務(wù)所委派A注冊會計(jì)師擔(dān)任上市公司丙公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目合伙人。審計(jì)項(xiàng)目組在審計(jì)中遇到下列事項(xiàng): (1)A 注冊會計(jì)師因繼承其祖父的遺產(chǎn)獲得丙公司股票 20 000股,承諾將在有權(quán)處置這些股票之日起立即出售。(2)B 注冊會計(jì)師和 A 注冊會計(jì)師同處一個(gè)分部,不是丙公司審計(jì)項(xiàng)目組成員。B的母親和丙公司某董事共同開辦了一家早教機(jī)構(gòu)。(3)丁公司是丙公司的母公司,聘請 CDE 會計(jì)師事務(wù)所為其共享服務(wù)中心提供信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施服務(wù)。該共享服務(wù)中心承擔(dān)丁公司下屬各公司的財(cái)務(wù)及人力資源等職能。(4)CDE會計(jì)師事務(wù)所推薦丙公司與某開發(fā)區(qū)管委會簽訂投資協(xié)議,因此獲得開發(fā)區(qū)管委會的獎(jiǎng)勵(lì) 10萬元。要求:針對上述第(1)至(4)項(xiàng),逐項(xiàng)指出是否違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》有關(guān)職業(yè)道德和獨(dú)立性的規(guī)定,并簡要說明理由。
老師,請問公司給股東分紅,股東是公司,需要繳納什么稅,稅率多少啊
老師你好 我們老板去日本出差 沒有發(fā)票 消費(fèi)是用人民幣兌換的日幣支付的 這種情況下,他們消費(fèi)的部分用什么報(bào)銷呢
請問商貿(mào)企業(yè)一一對應(yīng)分錄要先做進(jìn)項(xiàng)再跟著做收入嗎?先做收入再做進(jìn)項(xiàng)可以嗎?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額 是8532*60%=5119.2 ,銷售額1647355.5*0.005=(8236.78)這兩種算下來,該填寫哪一個(gè)呢?
2021年的應(yīng)付賬款到2025年還有余額,實(shí)際已經(jīng)清賬了,怎么處理?
老師,您好,公司繳納專利年費(fèi)滯納金,可以稅前扣除嗎?匯算清繳納需要調(diào)增嗎
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實(shí)際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。當(dāng)日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫,滿足收入確認(rèn)條件。甲公司基于對乙公司的了解,預(yù)計(jì)乙公司在10天內(nèi)付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計(jì)算過程
之前確認(rèn)了一部分廠區(qū)建設(shè)的固定資產(chǎn),現(xiàn)在廠區(qū)建設(shè)的審計(jì)報(bào)告出來,還要增加一部分固定資產(chǎn)金額,不太會賬務(wù)操作,這個(gè)具體要怎么做?金蝶財(cái)務(wù)軟件上怎么操作?
那要稅務(wù)允許嗎,確實(shí)是0元轉(zhuǎn)讓的,公司虧損沒有利潤
那就看你們賬上的情況了,如果是虧損的話,零元轉(zhuǎn)讓是可以的。
好的,那如果受讓方轉(zhuǎn)來了投資款,這個(gè)要交印花稅嗎
對,實(shí)際出資的是需要繳納印花稅。
現(xiàn)在股權(quán)還沒變更,受讓方轉(zhuǎn)來了投資款
可以在收到投資款的次月申報(bào)納稅。
好的,比如受讓方有50元的股權(quán),現(xiàn)在收到了投資款20萬,是按20萬的萬分之五繳納印花稅嗎
好的,比如受讓方有50元的股權(quán),現(xiàn)在收到了投資款20萬,是按20萬的萬分之五繳納印花稅嗎
對按照實(shí)際收到的實(shí)收資本繳納印花稅
我還問下,0元轉(zhuǎn)讓雙方是個(gè)人,公司要幫他們0申報(bào)印花稅和個(gè)稅嗎,
不用公司申報(bào),是在稅務(wù)局申報(bào)。
是他們自動(dòng)到稅務(wù)局申報(bào)嗎,
對,印花稅是在稅務(wù)局繳納的,如果有個(gè)稅的話也是稅務(wù)局繳納
以前是變更,直接到工商局去變更的,不經(jīng)過稅務(wù)這邊的,所以我們以前轉(zhuǎn)讓也沒交稅過,也沒申報(bào),現(xiàn)在是不是先到稅務(wù)這邊,這樣才能知道要不要交稅,是這樣嗎
對,變更肯定是需要去稅務(wù)做手續(xù)才行的。
是今年才這樣實(shí)行的嗎,那就是去稅務(wù),直接就在哪申報(bào)是吧,0元也要0申報(bào)嗎
這都是需要去稅務(wù)做變更的才可以。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝。