你好 ;? ? 你按照 3%來申報報稅處理 ;? ??
酒店,小規模納稅人。發票應該是開1%稅率,前臺上個月有2張票開的3%稅率,請問下這個季度報稅怎么報?
小規模納稅人。酒店。上個月有2張發票1%稅率錯開成3%稅率,外地游客不能作廢也不能沖紅。請問老師本季度報稅怎么操作?
小規模2022年1季度開了一張稅率為1%不含稅金額為56792.08稅額為567.92的專票,第2季度開票稅率為3%,第2季度沖紅了第1季度這張1%專票,在稅務局申報時工作人員說本季度收入要沖減18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做賬,我應該如何做分錄調整賬面呢,請老師指導一下,謝謝
你好,小規模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發票,3%的稅率。加上兩張電子普通發票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了。現在2023年發現了,本來想沖紅。但是這家企業第一季度不開銷賬發票。如果沖紅報表是負數又不行。請問現在要怎么處理。去年專用發票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
老師,請問小規模納稅人上季度開票超過了30萬,但是是因為其中有一張發票開錯沒做作廢導致的。本季度把那張錯票紅沖后還能退稅嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
可是本來是3%減按1%稅率,那申報時侯,這兩張3%的和所有的1%的怎么來分開報呢?就是這個具體操作,我是不明白的
?你好 先按3%報。 不超過季度45萬 不? ?
就是己經超了45萬了。
?那你就? ? ? ? ? 填寫在1-3欄里面? 去寫普票欄次去報 。下面 減征2%里面去減免2% 按1%計算繳納??
那這樣報出來的話,開票系統里面的稅額和報稅系統里面的稅額會不一樣,開票系統里面比報稅報的稅要多那兩張的2%。這樣稅務上不會找什么麻煩嗎?
?你好 ;? ? ? 不會的。? 你據實報就行了。? ??
還想私下請問下老師。酒店生意。現在的無票收入敢不敢不報,或者有沒有什么方法少報或不報一些收入,不好意思,問得有點敏感
?你好 ;? ? ?需要報哈 。 到時 你不報 會有偷漏稅風險的??