您好,按照正確的調(diào)整就可以。
老師2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,主要是利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)外收入沒有填里面,和負(fù)債表不相符了怎么辦
年報(bào)上面沒有營(yíng)業(yè)外收入 但是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里面有,要不要調(diào)整 要怎么調(diào)整
老師 利潤(rùn)表里面的以前年度損益調(diào)整 財(cái)務(wù)報(bào)表里面有 但是電子稅務(wù)局上面沒有 怎么填
成本調(diào)整以后,是不是要調(diào)整申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款,利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
小規(guī)模企業(yè)去注銷時(shí),17年有筆成本沒有發(fā)票,匯算清繳需要調(diào)增后,利潤(rùn)總額還是虧損的,財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎?如果調(diào)增后利潤(rùn)總額是盈利的,財(cái)務(wù)報(bào)表又怎么調(diào)整?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬(wàn)元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬(wàn)元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
老師您好,超市無(wú)票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫(kù)存盤點(diǎn)了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說(shuō)要這些原始單據(jù)呢?請(qǐng)老師幫忙梳理下
老師請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額比期初余額少了258元,但我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,我要怎么查哪里的問題
無(wú)票收入未超30萬(wàn),填在哪里
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請(qǐng)教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價(jià)總額1000萬(wàn)元。已知,如果單獨(dú)銷售A、B、C三種商品,其價(jià)格分別為200萬(wàn)元、300萬(wàn)元、500萬(wàn)元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價(jià)為600萬(wàn)元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬(wàn)元的價(jià)格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格為( )萬(wàn)元。
有兩個(gè)員工去年不滿6萬(wàn),但今年會(huì)超過6萬(wàn),但是前面幾個(gè)月已經(jīng)按6萬(wàn)申報(bào)。這個(gè)應(yīng)該如何處理?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬(wàn)元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬(wàn)元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
您好老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業(yè)企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的流程一般是怎么樣的
怎么調(diào)整 季度結(jié)轉(zhuǎn)的免征稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入里面的 我不知道怎么調(diào)
您到底是哪個(gè)是正確的呢?
按年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái) 只能調(diào)賬
就是想問一下在賬上面怎么調(diào)整 如何做分錄
如果涉及到損益的話,只能通過以前年度損益調(diào)整。