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你好,老師,勞務,改造服務的收入怎么結轉成本, 銷售發票分錄是 借,應收賬款 貸,其他業務收入 應交稅費-增值稅-銷項

2021-09-08 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-08 12:16

借主營業務成本 貸應付職工薪酬 原材料

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快賬用戶7462 追問 2021-09-08 12:22

老師我的進項發票也是勞務改造服務。沒有原材料。進項發票是付的合同款

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:22

你好 只有人工費的嗎

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快賬用戶7462 追問 2021-09-08 12:24

就是所有加起來就這些錢。沒有材料發票不用結轉材料

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快賬用戶7462 追問 2021-09-08 12:27

除了貸應付職工薪酬還能貸別的科目嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:29

出了人工費你好有啥成本 車間的有嗎

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快賬用戶7462 追問 2021-09-08 12:29

因為,貸應付職工薪酬,對應不上我的銀行付款。銀行付款時是減少了應付帳款

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:30

出了人工費你好有啥成本 車間的有嗎

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快賬用戶7462 追問 2021-09-08 12:33

我開出的銷售發票是:勞務*改造服務 我買服務的合同進項發票也是:勞務*改造服務

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快賬用戶7462 追問 2021-09-08 12:34

這兩個發票的分錄我應該怎么寫,都是公對公打款的

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:34

借主營業務成本貸銀行存款

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快賬用戶7462 追問 2021-09-08 12:36

我明白了,老師。 想通了, 借:其他業務成本 貸:應付帳款XX公司

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:37

你好 對的 是這個分錄的

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快賬用戶7462 追問 2021-09-08 12:38

不對,那是進項發票的分錄,不是結轉的

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快賬用戶7462 追問 2021-09-08 12:39

借:業務成 貸:銀行存款 和 對公付款時候 的分錄又沖突了 借:應付帳款XX公司 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:47

你好,這個就是業務結轉的 你已經做了成本,不需要再繼續結轉啦。

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快賬用戶7462 追問 2021-09-08 12:50

嗯嗯,想明白了。剛才轉不出來了,謝謝您

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:50

不用客氣,工作愉快。

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借主營業務成本 貸應付職工薪酬 原材料
2021-09-08
同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2023-02-20
你好,對的,分錄就是這樣
2025-02-10
可以的,可以這么做的,但是軟件做賬的最好把這個無票收入放到貸方負數。
2023-04-10
是的,就是那樣子做的哈
2024-09-27
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