同學,你好 收到錢 借:銀行存款 貸:預收賬款 開發票 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
老師,上個月我們出售的貨物,對方已收到貨,同時也把貨款轉到我們帳上了,但是發票我是這個月才開好給它們,這種的怎么做賬啊?
老師 我們有一批貨 對方已經過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發票沒開給我們 我們這批貨也轉給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
老師您好,就是我們采購的貨物還沒給我們發貨,我們款項也沒打,對方已經票給我們開好了,但是沒給到我們發票,只是電子稅局可以查到已經給我們開好了,那我們當月需要把票做進賬套里嘛?還是等下月收到票了在做下月賬套里?
公司9月銷售產品100萬,已經把發票開給買方了,買方也把貨款打進來了。但是貨物我們需要2個月才能完全生產出來,也就是說到11月才能把貨物交齊給買方。這時候開票怎么做賬?
請問我們公司是3月銷售一批貨物出去了,但是供應商在3月已經把貨物運到我們公司(我們公司也已把貨物銷售了),但是供應商在4月才發這批貨物的發票開給我們公司,我們可以在3月的時候做賬,把這張4月這批貨的發票放在3月做賬使用嗎???
老師,我們是小企業會計準則。2024年有存貨的跌價準備。因為是小企業會計準備所以放在了營業外支出。那我申報企業所得稅匯算清繳時候存貨跌價準備需要填寫在哪些表?怎么填寫
請問老師利潤表季度申報的報表本期金額是季度金額還是本年累計金額啊?
你好,我們收到一筆專項獎補資金,是不納稅收入,稅務局要求獨立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項應付款 支出時該怎樣記賬呢 比如支付購買固定資產 日常設備維修費怎樣記賬
老師您好 我想問下財務報表年報 是幾月份的
老師:固定資產清理,比如原件5萬。折舊了3萬,收回報廢殘值4900元。這種會不會交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個月銷項金額41500,開多少比例的進項票進來適合
職工薪酬(填寫A105050)怎么埴寫與個人所得申報有關系嗎?
老師請問一下,公司與第三方有資質科研院所合作研發的項目款項,總款批下來打到公司賬戶上了,現在付部分款項給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發項目的費用嗎?
我是銷售方,跨年發票金額多開了,現在需要部分沖紅,是我這邊開具紅字信息表,等對方確認后,再開具紅字發票嗎?
老師,小企業會計準則,假設匯算清繳前取得去年手續費專票,進項稅額計未分配利潤還是費用科目?匯算清繳表怎么調
好的,老師,明白了,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!