你好,具體的是服務還是勞務?
小規模納稅人在自己家開具的3%專票,如何填報增值納稅申報表?填報哪列?
采用簡易計稅的一般納稅人可以開增值稅專用發票嗎?我公司簡易計稅稅率是3%,那開專用發票也是3%嗎?
一般納稅人購買方,收到上游為一般納稅人采用簡易計稅方法開具的3%增值稅專用發票,3%增值稅進項稅額購買方可以進行抵扣嗎?
一般納稅人開具的簡易計稅3%的增值稅專用發票如何報稅,填哪個表格里?
請問,一般納稅人,增值稅申報,有簡易計稅業有一般計稅,主表21欄簡易計稅的應納稅額不對,是哪里填錯了嗎?謝謝
關于資產清查審計和評估的注意事項,和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現在客戶融資款打入我司賬戶(因為我司在中間作為擔保方,其款項必須打入我司賬戶),然后將其款項轉入車輛的銷售方平賬。 請問融資款打入我公司賬戶 我們應該怎么做分錄呢
老師本來應收賬款是1但是會計記賬成了1.1多記了0.1第二年發現應收賬款多記0.1現在怎么做賬
我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
老師,政府會計零余額購買固定資產的分錄如何處理
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
一個公司開票是規定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時候調增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請問制衣廠現在是小規模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?
建筑服務類
你好在3%簡易計稅服務一欄。
一般納稅人簡易計稅服務,進項不得抵扣是嗎?那再如何區分呢即有簡易計稅又有一般納稅
那就需要分開9%的服務一欄里面填寫一般計稅的。
不太明白,可以截圖嗎
表格沒有找到,你能截圖你的嗎?
哪個表格?附表二還是附表三
是附表一的,我找到了。
這個表9%提供服務,無形資產里面。
然后呢?我們是一般納稅人,有一般計稅,有簡易計稅3%,現在簡易計稅3%的如何填報?
填寫3%服務12行 在附表三百分之三服務第一列價稅合計做賬,然后后面填寫你扣除的項目成本
扣除的項目成本?不太理解,可以詳細說下嗎
你們開的是勞務的話,建筑勞務你的工資就是成本。
收入減去懲罰,按這個來交增值稅的。
簡易計稅的進項不得抵扣,這個怎么理解?怎么填報
比如你簡易計稅,收到了簡易計稅對應的這個成本,專票是稅額100,這個100不可以抵扣增值稅的。
這一步體現在附表三3%里的嗎
你好,差額抵扣的在附表三里面體現,不允許抵扣增值稅,在附表二做進項轉出。
是不是報附表一里簡易計稅3%里報過,一定要再填報附表三里3%扣除那一欄
你好,這也不一定,你沒有扣除的,可以不用填寫附表三的扣除。