你開的是什么業(yè)務(wù)發(fā)票,是你個(gè)人與企業(yè)發(fā)生的嗎
老師,定期定額的小規(guī)模納稅人(個(gè)體戶),季度定額63000元,這個(gè)季度開了13萬(wàn)多的發(fā)票,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅應(yīng)交376元,請(qǐng)問老師個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得所得稅年終也和個(gè)人所得稅一樣匯算是吧?年開票總額不超過63000乘以4的話,以前季度所交的經(jīng)營(yíng)所得稅會(huì)退回嗎?
你好,老師 我想咨詢一下關(guān)于個(gè)人開增值稅發(fā)票和個(gè)人所得稅的問題 就在今年我?guī)凸疽詡€(gè)人開了大概500萬(wàn)的增值稅發(fā)票,以后會(huì)影響個(gè)人所得稅和國(guó)家會(huì)不會(huì)上交個(gè)人所得稅
老師好,我想問下 個(gè)人去稅務(wù)局代開100萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票,當(dāng)場(chǎng)扣了4000元的個(gè)稅 是不是就算完稅了。 后續(xù)不會(huì)在出現(xiàn) 還要交個(gè)人所得稅。
你好,老師,問一下如果是個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票的話,開票的時(shí)候是不是除了交增值稅,個(gè)人所得稅也交了。但是現(xiàn)在我公司成本票有一部分是個(gè)人開的勞務(wù)票,稅務(wù)局說我們公司應(yīng)該代收代繳他們的個(gè)人所得稅。
你好,我想請(qǐng)問一下,公司向個(gè)人購(gòu)買一條40萬(wàn)左右的舊的挖沙船舶,船舶是低于原值的。需要對(duì)方開票,對(duì)方去稅務(wù)大廳代開稅票,要交多少的增值稅和個(gè)人所得稅。
現(xiàn)有現(xiàn)金+貨+應(yīng)收賬款+應(yīng)付賬款=投資款+貨款+利潤(rùn)成立嗎
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請(qǐng)教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價(jià)總額1000萬(wàn)元。已知,如果單獨(dú)銷售A、B、C三種商品,其價(jià)格分別為200萬(wàn)元、300萬(wàn)元、500萬(wàn)元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價(jià)為600萬(wàn)元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬(wàn)元的價(jià)格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格為( )萬(wàn)元。
老師,核定的85000,是含稅還是不含稅的呢?
老師,你好,我們是電商企業(yè),平臺(tái)會(huì)因?yàn)槭酆罅P款,這個(gè)罰款對(duì)方也沒給我們開票,開了電子收據(jù),我走到營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)是不是得在匯算清繳得時(shí)候調(diào)增?
公司購(gòu)入空調(diào)屬于管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)?
老師,那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費(fèi)用工資,現(xiàn)在25年4月要改到其他應(yīng)收款,但是稅務(wù)那塊2月應(yīng)該已經(jīng)按當(dāng)時(shí)的費(fèi)用申報(bào)過了,而且3月出了季報(bào),這種情況下我4月調(diào)整改正可以直接借:管理費(fèi)用工資2000,貸:其他應(yīng)收款2000嗎
公司買的新能源汽車,免征購(gòu)置稅了,還能抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師是一般納稅人,有銷項(xiàng),以前帳上還留底了很多進(jìn)項(xiàng),月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
請(qǐng)問每月應(yīng)發(fā)收入35000元,社保打個(gè)比方個(gè)人部分是3000,請(qǐng)問這個(gè)第二個(gè)月的個(gè)稅怎樣計(jì)算?
資產(chǎn)負(fù)債率怎么計(jì)算呢?
汽車類,個(gè)人開的但是企業(yè)用來抵稅
二手車的增值稅發(fā)票
你好 ;是個(gè)人發(fā)生的業(yè)務(wù)? ?那就可以 ;如果是個(gè)人虛開的話 到時(shí)? ?你會(huì)影響信用的;? ? 會(huì)的??