你好對的是的是這么做的。
老師您好,我公司購買了禮品搞活動贈送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時候,銷項稅是按照1%計算,還是按照3%呢。我公司是小規模
老師,您好,我們公司買回來一批增值稅專票的禮品,專門拿來做活動的策劃用,請問做活動出庫這批禮品時,是不是要視同銷售做賬務處理,因為對方只要活動服務費的發票,不要禮品發票。
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當月購進當月送出,假設是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 20000 貸:其他業務收入 17699.12 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2300.88 3、結轉成本時,借:其他業務成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個分錄,對嗎
老師,我公司是一家保安公司。現在我們領導拿回一張咨詢服務的發票回來公司報銷,我查詢了一下該公司經營范圍為,教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);組織文化藝術交流活動;企業形象策劃;文藝創作;廣告制作;廣告發布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);廣告設計、代理;樂器維修、調試;文具用品零售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動),領導一定要報銷的話我可以以什么內容入賬比較好。
一般經營項目:"國內貿易(不含專營、專賣、專控商品);經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。初級農產品批發、銷售;服裝、紡織品、針織品、日用百貨批發、銷售; 文化用品、體育用品批發、銷售;建材批發、銷售;機械設備、五金產品、電子產品批發、銷售;首飾、工藝品批發、銷售。";其他:國內、國際貨運代理;從事裝卸、搬運業務;供應鏈管理;物流方案設計;物流信息咨詢;倉儲服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) 許可經營項目:無船承運業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 老師,我們是國際物流代理公司,這是我門的經營范圍,請問我們能開6%的拖車費發票嗎
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點
那你這個活動服務的是不是包含禮品了?
嗯,活動是包含禮品在里面了
直接開到活活動服務里面就可以的,你的這個購入的禮品屬于成本。
活動服務費不是才6個點,進來的禮品是13個點呢
正常抵扣就可以的。
老師,開到活動服務費里面,我禮品是怎么做賬務處理
借主營業務成本貸,庫存商品。