正常來說應該是發了多少申報多少才對的
老師。您好,我公司是今年成立的小規模納稅人,目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票,目前也沒收回應收款。,我要做辦公費報銷,也要給員工發工資。只申報了法人一個人的工資。 可以借庫存現金,貸記,其他應付款_老板,然后再去報銷這個辦公費,還有發放工資。??? 還是讓老板打款進對公賬戶,做實收資本合適點?還是直接做現金。,老板借錢給公司做報銷?。
您好老師,有個很簡單的問題,公司沒有使用網銀只有回單卡,每次都是使用現金支票取工資或平時報銷款項,也就一個月一兩次,像這種每次取現金發工資,按正常業務是應該計入庫存現金但是我直接記銀行存款,還有打印回單時取現的都有回單,我是用支票頭做原始憑證還是用回單
小規模物業公司給臨時工買社保,員工個人繳費部分都是由公司承擔,也就是不扣員工社保費,假設某人這個月張某實發工資4000元,個人社保部分是200元,但是他實際到手工資也是4000元,因為個人社保部分公司替他承擔了,申報個稅的時候收入是按照4000元去申報,還是按照4000+200=4200元去申報呢? 還有老師每一項的工資和社保計提和支付會計分錄怎么寫? 之前分錄是這么寫的, 計提工資 借:營業費用-工資4000 貸:應付工資_計提4000 支付工資 借:應付工資_臨時工4000 貸:現金4000 申報個人所得稅是按照4000元申報的 給員工上的社保分錄是 借:管理費用_社保1600 貸:銀行存款1600
老師您好!我們是小規模納稅人,公司壓資,每月工資4000,但每月都按4000申報個稅,工資表也是正常做的,賬面發放工資借其它應付款了,只是沒有開資到手,壓三個月一起開了,工資卡一次打款12000,這種情況,正常走賬,有問題嗎?
老師您好,我們公司的法人,欠賬戶上幾十萬了,我看之前會計走的賬,每個月都給法人計提5000元的工資,但是一直沒有開過,一直在應付職工薪酬里面掛著,也沒走法人的往來款,應付職工薪酬里欠法人的工資有十多萬了,我剛接手賬,這種情況下應該怎么辦啊?我還是每個月繼續給法人計提工資嗎?
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
匯算清繳時工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設含稅100元開9%專票,現在只開3%專票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
這什么意思啊,都是商業匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
賬面庫存商品數量為零,但是結存金額為負數
老師,銀行貸款報表怎么編制
匯算清繳時候營業外收入需要填表嗎?還有營業外支出,是不是就填主表
那我們已經壓資了,怎么辦呀?
那你們就現在這么申報,其實也問題不大。
計提時,借管理費一工資,貸應付職工薪酬。發放時,借應付職工薪酬,貸其他應付款。這么做可以嗎?不考慮社保
沒問題,分錄可以這么做。
然后公司賬上有錢了,再提出來,借真他應付款xxx,貸銀行存款。這樣行嗎?
因為之前沒有借銀行存款,貸其他應付款這步,可以嗎?
沒問題,就是先去提一下然后再發放。
謝謝老師!
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝