增值稅申報了嗎 看下退稅勾選所屬期幾月份了
老師,我上個月31號做的退稅勾選,現(xiàn)在申報退稅疑點顯示:申報的發(fā)票無電子信息。這個電子信息我可以在哪里查一下呢,我是 B類企業(yè),
老師 您好 出口退稅的發(fā)票7月份勾選認(rèn)證的,到現(xiàn)在還是顯示申報的發(fā)票無電子信息 請問老師這是什么原因
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報,上個月已經(jīng)做了發(fā)票退稅勾選,這個月申報退稅,自檢報錯,提示申報的發(fā)票無電子信息,應(yīng)不予受理,這種是什么原因呢
學(xué)堂老師,出口退稅申報有2個疑點信息,麻煩老師了,一是申報的發(fā)票無電子信息,是因為當(dāng)期剛退稅勾選尚未電子信息嗎?是需要次月申報嗎?二是提示申報的出口商品代碼與海關(guān)數(shù)據(jù)中的代碼不一致,我這根據(jù)打印的報關(guān)單錄入的代碼是沒問題的,但是一直有這個提示,是報關(guān)的時候數(shù)據(jù)整混了跟報關(guān)單上數(shù)據(jù)不一致嗎?一直過不去,麻煩老師了
老師,你好,請問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
老師,我的意思是固定資產(chǎn)按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
老師游樂場除了固定資產(chǎn)折舊計入成本,還有啥需要計入成本
老師,我的意思是直接做了固定資產(chǎn),然后折舊的時候如果一次計入主營業(yè)務(wù)成本,這樣如果成本比收入大了咋辦
公司實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。這個月員工突然發(fā)現(xiàn)有一張2024年的費用發(fā)票沒報銷。金額2萬。不想在所得稅匯算清繳里體現(xiàn)了。可以直接做賬:借:利潤分配-未分配利潤 2萬,貸:其他應(yīng)付款-員工。可以嗎?
老師,一家機(jī)動駕駛培訓(xùn)學(xué)校取得發(fā)票但銀行回單里沒有這筆業(yè)務(wù),分錄可以寫成 借:管理費用-加油費 貸:應(yīng)收賬款-石油公司
個人所得稅那些專項扣除部分可以讓員工自己下載個人所得稅app填寫嗎,填寫完我會計這邊可以怎么錄入進(jìn)去
9月份考完中級后,計劃考26年注會的4門課程,哪4門比較合適
老師,請問客戶以私戶回款,我們把款記在公戶可以嗎?
求一份公司差旅費費用文件,員工出差產(chǎn)生的差旅費,誤餐費,補(bǔ)助等公司文件
公務(wù)員培訓(xùn)班開票免費嗎
增值稅沒申報,退稅勾選現(xiàn)在是9月份
所屬期8月份又沒有這個退稅勾選 你先申報了增值稅在申報出口退稅
有這個退稅勾選,但是我沒申報增值稅,老師,這個得先申報要增值稅才可以有電子信息唄
是的 你得申報了才可以
老師,我能從稅務(wù)局網(wǎng)上看到,就是那筆進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)退稅了,然后那筆沒退稅嗎?
你的附表二怎么填寫的