您好,可以截個圖哦我看那看
老師,我上個月31號做的退稅勾選,現在申報退稅疑點顯示:申報的發票無電子信息。這個電子信息我可以在哪里查一下呢,我是 B類企業,
老師,您好!企業第一次申報出口退稅,發票是1月份開具,2月中旬申報退稅,但系統一直顯示申報的發票無電子信息,不予受理,怎么辦?
出口退稅進項發票已認證未稽核,生成類型出口退稅,退稅申報總是提示無電子信息,不予受理,該怎么處理,本企業是二類企業,希望有進出口經驗的老師回答下,外貿企業出口退稅申報系統,數據錄入了,申報不了,麻煩解答下
外貿企業出口退稅申報,上個月已經做了發票退稅勾選,這個月申報退稅,自檢報錯,提示申報的發票無電子信息,應不予受理,這種是什么原因呢
老師,已經勾選了出口退稅的發票想要開紅字信息表,提示不能紅沖。是不是要取消勾選?但是是上個月勾選的發票,還沒申報出口退稅。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我查了,發票狀態是已認證未稽核,這種情況怎么辦
需要申請更細你狀態