你好 1.對方屬于投資款 借:銀行存款 貸:實收資本 2.取得的成本按正常入賬開給你們公司 3.公司盈利后在進行分配比如利潤100 他們分成40萬 借:未分配利潤 貸:應付股利 支付 借:應付股利 貸:銀行存款 分配利潤不需要開票
老師,我們公司是園林綠化工程公司,我們的賬務,項目是跟總公司做在一個賬套里面,沒有單獨核算。現在我們領導,讓我做一個項目的7-9月的利潤表。這個項目是老項目,發票是開工前,甲方就讓提前將發票金額全部開給他們。后期按照進度撥付工程款。我現在只能根據流水賬來分類這個項目的各項成本費用支出,但是,我對營業稅金及附加這里該怎么填列,不太清楚?
老師早上好!我們公司有一個項目(該項目是和甲方(土地是甲方原來使用的,因項目需要,現由甲方負責辦理土地審批由這個項目使用,我們出資金并進行成本核算)合作經營的,那我公司對甲方審批下來的土地需要作帳務處理嗎?會計分錄怎么做?現我公司又單獨與第三方又簽了合作協議,收到第三方轉入的合作款又如何出帳呢?老師,我對這些問題有點朦,不知道如何下手,還請老師幫忙理清一下思路,謝謝老師!
孫老師你好!我想請問一下我公司現在和另一家公司合作種植番茄,我公司出地,他們提供種植管理技術,種植成本我公司出6成,他們出4成,以后這個項目的利潤分配也是6和4之分,我現在收到他們的預付成本款怎么做帳,這個項目的成本該如何做帳?成本的發票是全部開給我們公司嗎?分配這個項目的利潤該如何做帳?需要對方開發票嗎?謝謝
老師您好,我們公司是做研發的,自己開發了一個項目,被客戶看中了,客戶和我們簽訂了技術開發合同,研發成功后,專利所有權是我們的,那我現在想問一下,現在客戶付給我們款了,我們要給他開6個點的增值稅專用發票,我這個要怎么入賬,是確認收入嗎?
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業務提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發票,我們公司對公轉賬給他們。 現在我們公司有位副總說,項目沒有結束客戶付款到我們公司,不可以支付對應的業務提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業務提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發票+對應的名義合同,這些發票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回(這賬面做借款收回),然后再依據發票付款?
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
小規模納稅人的貨運公司,貨運車10臺,計提的貨運車折舊入哪科目,分錄怎么做?
老師好,我們有個客戶,付了3000,自己要吃回扣1701,如何給他返款合規呢?
請問勞務派遣公司,派出人員在勞務公司申報工資,計算從業人數的時候算到接受勞務派遣公司可以嗎?如果算到勞務派遣公司不合理呀,因為一個人頭就賺個幾十元管理費,超過三百人就不能享受小微企業的優惠了
老師,我公司股東出資50萬,備注投資款,會計也做了相應分錄,后面股東又后悔了,想少投資點,是不是我把款原路返還一些,然后會計分錄相應減少就可以了嗎?可有風險?
小企業會計準則下,現金流量表編制方法
老師,比選采購,需要有遞交投標文件匯總表和采購需求發售記錄表、開標記錄表嗎?
老師好,政府給酒店建設方補助50萬,但是我們是承租方,這個補助打到我們賬戶了,我們需要繳納企業所得稅嘛
老師現在我看三月份的科目余額表,應收賬款某公司借方期末余額70000,預收賬款某公司貸方期末余額70000,這是不是表示和這家公司金額抵消了呀
老師我們是小微,去年暫估的成本大于實實際,差額不大,我應該怎么做賬務處理他
注意:她們投資的錢和利潤沒有直接關系 利潤是通過收入-成本后的利潤來進行分配
他們不是股權投資,他們只針對這個項目的成本投入而已,不參與公司股權,不是股東入股,怎么是實收資本呢?實收資產不是要股權變更嗎
如果不是股東那你可以做往來款就好了!但是后期你要平這賬的就可以了!
不能一直掛著即可,長期掛著稅務也會稽查往來款的!以上供參考!
怎么平,那我要如何使用這筆錢,這是成本款,不是不用退?而是參與這個項的利潤分配?
不能一直掛著那是退回款項嗎
那還能分利潤嗎
你進來的錢本來就拿來使用,只是你掛著往來,以后分紅支付出去可以平往來!
那請問分錄怎么做呢?如果沒有利潤那又怎么平往來?分錄又怎么做呢?謝謝
老師確認一下。你的這合伙企業墊資的這款是否還要還給他再來做分錄?如果要還和不還處理不一樣的
如果剛好購他們需要投的成本就不退,要不購他們還要投入,如果他們投入的成本多了要退四多投的部分
老師能回答一下我的問題嗎
以上供參考,如公司特殊管理需要根據自己來定內部核算哈!僅提供建議參考!
那不用體現利潤分配的分錄嗎