同學您好,就是原來是公司的車現在過戶給個人,還是個人過戶給公司
老師你好,請問這兩個問題如何處理: 1、公司變更法人 在沒有變更法人前買了20輛渣土車,渣土車是落戶在公司名下,但是貸款是以私人的名義貸的,每月按揭款是存在私人卡上,請問這塊能不能計入成本(年大概還款在260萬) 2、有8輛私車掛靠在公司 公司收取管理費。每月的修理費和加油費先由公司墊付,月底抵扣后再支付運費,請問這塊能不能計入成本
老師,私人車掛靠在單位的,有車貸,一直是打到老板賬上還的,首付也是她打到公賬上支付的,這次也是一次性打給老板還清的,七月初過戶到她個人名下,七月還要折舊嗎?還有清理固定資產和一次性還的車貸,該怎樣做賬呢?
老師具體問題是這樣的: 單位掛靠一輛車,比如車價20萬,有車貸10萬,已還車貸2,現在一次還清車貸8,過戶到掛靠人本人名下,過戶費兩萬,請問現在固定資產清理做賬分錄順序是怎樣的?
老師晚上好,請教個問題,我公司是銷售半掛車的行業,買車過程中,有很多客戶為了貸款,戶頭掛到我單位名下,當時會計把這些掛靠的汽車,誤入了固定資產科目,并且把車輛購置稅也計入到固定資產科目了,現在稅局要求把這些汽車轉入存貨,再開票出去,老師我有個問題很疑惑,當時計入固定資產的價值是按不含稅價計入原值的,可現在往出開票時還按固定資產原值開票嗎?對這問題很疑惑,請老師指點一下,謝謝老師
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點
一般納稅人采購取得普通發票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
一般納稅人企業,這個月給員工補了14個月的養老保險金,15000千多元,本月如何記賬憑證啊?
老師請問一下,發上年績效獎金是不是也是一樣的申報個稅,做賬一次記入管理費用
老師,好。專利每年續費怎么續
生產塑膠模具/塑膠模具加工/組裝塑膠件加工的行業的毛利率是多少呢?
5G 老師,請問一下,這種情況的話,如果不更正的話,不退稅的話可以么?會有什么影響么? 年度匯算退稅審核補充資料 納稅人年度匯算時申報的勞務報酬總收入小于本年度代開的勞務發票(不含匯總代開發票)總金額。合計不含稅開票金額13346.53元,請核實后更正申報。查看申報記錄詳情 提交
請問在實收資本的資金撤回給股東需要交稅嗎?
公司借錢給老板,有規定老板的用途嗎?
收到別的公司轉來的錢,不需要再轉回去,記其他應收還是其他應付啊
老師:你好!我想問下我們公司的財務報表忘記漏申報了,現在不申報,發現因為之前賬務有調整,導致現在利潤表的收入,成本和利潤總額都與當時申報的企業所得申報表不一樣,現在我們要怎么處理,謝謝
個人掛靠公司的,現在過到她自己名下了,可是過戶發票金額就兩萬,我該怎樣做固定資產清理呢?
借 固定資產清理 15萬 累計折舊 5萬 貸 固定資產 20萬 借 長期應付款 8萬 貸 庫存現金 8萬 老師上面分錄對嗎?還有接下來的分錄怎么做呢?
現在轉讓給個人兩萬元
一次還清的是誰還的呢
是個人自己打到老板私賬上還的
車行直接在老板私賬上扣的款
那您為什么只開2萬的發票呢,這就和實際的不一樣了
過戶費就兩萬
而且也不會收到錢
那實際不是把8萬也轉給您老板了
老板又沒收到錢 ,還車貸了,您只要告訴我,這樣的賬務怎么處理呢
我上面做的分錄對嗎?接下來還有什么分錄呢
正常的固定資產清理的是,借固定資產清理累計折舊貸固定資產,借銀行存款貸固定資產清理應交稅費-應交增值稅。最后把固定資產清理的余額轉營業外收入或營業務支出
我這個問題不同嗎?如果是您遇到該怎樣做賬呢?
那您當2萬做話,那8萬不管,就按您的賬面的固定資產清理的余額
那八萬是清理的余額嗎?
不是的,具體看您計提了多少折舊的,您就不用考慮8萬了,就按您說的2萬做
您看過上面的分錄沒,折舊了5萬,您能把分錄完整寫給我嗎?
借 固定資產清理 15萬 累計折舊 5萬 貸 固定資產 20萬 借銀行存款2 貸固定資產清理2 借營業外支出貸13 貸固定資產清理13 借 長期應付款 8萬 貸 庫存現金 8萬
老師,預計凈殘值不要管它,是嗎?
您好,是的, 不用管的