退稅的直接做? 借銀行 貸營業外收入就行了
老師,我們公司收到了去年的企業所得稅退稅,應該怎么做賬呢?我做的是 借:銀行存款,貸:以前年度損益調整 然后,借:以前年度損益調整 貸:利潤分配~未分配利潤,這樣這筆錢又加到今年的利潤里來算今年的所得稅了,這樣做對嗎?
老師你好 請問收到2020年的多繳納的增值稅是借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤? 繳納去年月份的附加稅的話是 借:未分配利潤 貸:銀行存款這樣做嗎 ?選擇的會計準則沒有以前年度損益調整這個科目?
老師 你好 請問就是酒店行業的稅率是6% 然后今年退了1124.64的增值稅稅回來 分錄借:應交稅費-未交增值稅 1124.64 未分配利潤18744 貸:應收賬款 19868.64 這樣對嗎?還有那個附加稅退回來了 借:銀行存款 貸:利潤分配 ---未分配利潤 ?新建是賬套沒有以前年度損益調整科目!
老師您好!退回往年多交的所得稅: 收到稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交企業所得稅 借:應交稅費——應交企業所得稅。 貸:以前年度損益調整 結轉時: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤 然后利潤表跟資產負債表的勾稽關系不平是對的嗎
老師好,20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功,一月賬務處理做了:計提稅款時 借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅, 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款,但做這些,一月份資產負債表中未分配利潤本年數和賬本上的未分配利潤不對等了,就差以前年度損益調整的金額,這個要怎么辦呢?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
這個是退的是增值稅哦
是以前多申報收入了
是你們多交的?不是國家補貼?
不是補貼
那就直接沖減繳稅的分錄
那收入不是也要更正嗎
做賬的時候不是也要借:主營業務收入 貸:應收賬款嗎
你只退了增值稅 收入沖減了嗎