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您好 7月份的賬款 8月份需要開發票給對方的 但是對方財務一直沒有確認 (8月份因為疫情 停工了) 9月初的時候對方走完流程并且轉賬了 我們現在只能補開9月份日期的發票了 這種情況要怎么做賬呢?

2021-09-03 09:13
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齊紅老師

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2021-09-03 09:15

你好 這個沒關系 9月份開票編制會計分錄即可? 只要不跨年 晚一兩個月問題不大??

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快賬用戶6361 追問 2021-09-03 09:20

那我開票以后,已經進賬的我就直接編輯會計分錄嗎? 借: 主營業務收入 貸: 應收賬款 借:銀行存款 貸: 主營業務收入 對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 09:20

是的!你的理解正確!

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你好 這個沒關系 9月份開票編制會計分錄即可? 只要不跨年 晚一兩個月問題不大??
2021-09-03
?你好;? ?你7月發貨出去了。 先做無票收入結轉成本 報稅 的 ;? 8月開票 紅沖7月無票收入 在按 開票做一遍分錄 去神啊波即可? ?
2022-07-18
您好,這種情況沒事,主要是成本票來的晚,最后匯算清繳的時候多退少補就行。
2020-11-27
5月份紅沖掉,流程是你說的沒錯
2023-10-12
借銀行存款2000 貸預收2000 借銀行存款5000 貸預收賬款5000 借銀行存款1000 預收賬款5000%2B2000=7000 貸主營業務收入8000-稅 應交稅費-增值稅 這個做無票收入,直接申報就可以了。 后期開發票,不用做分錄,只是在申報的時候,開票收入寫不含各收入正數,未開票收入同樣金額寫負數,總收入是零,不影響整體收入就可以了。
2020-09-29
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