你好,對的是的,可以這么理解的。
老師,我們單位購買月餅贈送給客戶,我們要普票,不涉及進項稅抵扣問題,我想知道如果我們贈送的是個人,是不是需要繳納個人所得稅,如果贈送給公司就沒有稅款產(chǎn)生呢,
老師,我們單位購買月餅贈送給客戶,我們要普票,不涉及進項稅抵扣問題,我想知道如果我們贈送的是個人,是不是需要繳納個人所得稅,如果贈送給公司就沒有稅款產(chǎn)生呢。
老師,我們贈送客戶東西沒有代扣代繳個人所得稅,那如果贈送的東西(也就是銷售費用),我們不企業(yè)所得稅稅前扣除,稅局就不能對我們進行未履行代扣代繳義務人的罰款
老師,請問如果我們,咱們是一般納稅人,咱們開具的普票給到客戶,對方是小規(guī)模納稅人,對方是不能抵扣的嘎對不對,那我們這邊比如今天給人家開了20萬普票,我們老板又不想繳納銷項稅,叫我過幾天跟著作廢這個有沒有影響呢??
就是我們有個業(yè)務在A公司購房贈送5萬元會員卡,這5萬是滿一年后可以退的,這個具體財務上我怎么操作。我的疑問1、這算是銷售費用不?如果算是銷售費能稅前抵扣嗎?(沒有發(fā)票)2、這5萬退的時候應該也涉及個稅吧。3、這5萬贈送的時候(雖然是我支付給客戶的,但實際是代客戶持有的。那客戶需要票據(jù)怎么操作)
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預算稅金現(xiàn)在是3%,預算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現(xiàn)金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
是不是我記賬的時候在摘要寫上贈送什么什么公司月餅之類,就可以直接做招待費,不需要繳納其他稅款了?
你不用寫贈送,你就寫給某某客戶的就行。
給某某公司月餅這樣寫?
你好可以這么寫的。