你好 你需要交增值稅的嗎
老師,現在小規模1% ,30萬免征增值稅,申報表跳出免稅額是按3%的,那寫分錄,優惠稅額轉營業外收入是按開票的1%還是3%金額做賬?
老師,現在小規模開發票還是1個點的增值稅優惠政策嗎?
老師,小規模,現在有優惠,開票1%,但是申報增值稅是3%這個分錄怎么做合理?
老師,現在小規模納稅人開發票,是1%還是3%?還有沒有這個稅收優惠
老師,小規模的增值稅怎么填報。我開票是1%,怎么在申報表填寫優惠
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
不需要交增值稅
借:應收,貸主營業務收入,應交增值稅(1%)
你好不需要交增值稅,忽略這個差異就可以的,系統里還是按照3%的免稅稅額。
分錄怎樣做?
要做營業外收入
不做 只做1%的就可以
老師,這個分錄合理?
除了應交稅費、應交增值稅銷項這個科目不合理外,其他的可以小規模的就一個增值稅科目,應交稅費應交增值稅。
我們是銷貨出去呀,收到錢
不影響你收錢吧 借銀行 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅貸營業外收入
如果要交增值稅的話,是按照正常做賬。
是借應交稅費應交增值稅貸銀行存款
好的,還有附加稅?
需要交增值稅需要交附加稅
明白,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。