你好,小規(guī)模納稅人是月度收入低于15萬,季度低于45萬免征增值稅。 一個(gè)月就開了40萬,月度開了50萬,都需要全額按1%計(jì)算繳納增值稅
老師 我下面一個(gè)員工 比如 讓她給我把一個(gè)表(這個(gè)表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目)我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個(gè)表格出來 然后對(duì)方說這不這里有 我說你給單獨(dú)列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個(gè)員工是一個(gè)什么樣子的員工
老師,審計(jì)年報(bào),給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請(qǐng)問:50歲,私人企業(yè)主辦會(huì)計(jì),中級(jí)會(huì)計(jì)考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個(gè)法人,那請(qǐng)問可以用同一個(gè)地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個(gè)法人
老師,請(qǐng)問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個(gè)人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)行報(bào)關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報(bào)關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
你好,老師,一個(gè)月開了40萬就要按1%繳納稅款嗎?
你好,如果是按月申報(bào)的,是這樣的?
你好,老師是按季度報(bào)的。如果季度開了50萬,那么是按多出的5萬繳納增值稅嗎?
你好,季度開了50萬,是 按50萬計(jì)算納稅,而不是針對(duì)超過的5萬部分。
好的,老師,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么處理呢
你好,小規(guī)模納稅人,有進(jìn)項(xiàng)也不受影響,只需要根據(jù)收入計(jì)算繳納增值稅就是了?
你好,老師,那就是有進(jìn)項(xiàng)稅也是沒有用處的,是嗎?
你好,針對(duì)小規(guī)模納稅人來說,進(jìn)項(xiàng)對(duì)于繳納增值稅來說是沒有用的?
對(duì)于小規(guī)模來說,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣什么嗎?
你好,可以計(jì)入成本或者費(fèi)用核算,抵扣企業(yè)所得稅。 無法抵扣增值稅應(yīng)納稅額的?
你好,老師,怎么操作計(jì)入成本或者費(fèi)用核算,抵扣企業(yè)所得稅呢
你好,小規(guī)模納稅人,根據(jù)取得的發(fā)票做相應(yīng)的成本或者費(fèi)用分錄,就可以抵扣企業(yè)所得稅啊
好的,我明白了老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝