您好,都是錯(cuò)誤的,借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)清理,貸資產(chǎn)處置損益
老師沒有計(jì)提過折舊的車輛報(bào)廢賣了 ,怎么做分錄的 ,我問了兩個(gè)老師,兩個(gè)老師的回答都不同,把我問暈了,我不知道該怎么辦 ?一個(gè)老師是讓我借銀行存款,借管理費(fèi)用,貸固定資產(chǎn) 。而另一個(gè)老師是讓我借其他業(yè)務(wù)成本,貸固定資產(chǎn);借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 。我究竟要怎么做呢?我們只是個(gè)小商貿(mào)公司,我是做內(nèi)賬的 。
老師,你好,公司領(lǐng)導(dǎo)讓把固定資產(chǎn)折舊費(fèi)和裝修攤銷費(fèi),轉(zhuǎn)入資本公積,我問過一個(gè)老師,他讓我先計(jì)提,借方利潤分配。貸方,資本公積。提出來的時(shí)候做借方資本公積,貸,銀行存款。這種我做出來,虧損越做越大。我知道不合理,但是是內(nèi)賬,公司內(nèi)部看。
老師我想問一下,我們公司名下的汽車,現(xiàn)在想買出去,然后沒有資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目,我能不能做這樣分錄,借其它業(yè)務(wù)成本,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。借銀行存款,貸其它業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)呢?
老師,當(dāng)時(shí)幫他買一個(gè)固定資產(chǎn)費(fèi)用150萬,之后賣給他150萬 這兩筆賬怎么做分錄啊 買的時(shí)候 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣的時(shí)候 借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 我總感覺不對(duì)
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺(tái)車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄那個(gè)對(duì) 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
請問老師稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和民政局年報(bào)數(shù)據(jù),兩者聯(lián)網(wǎng)嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
二手車的折舊年限是多久?按那個(gè)時(shí)間折舊?
農(nóng)業(yè)大棚成本8萬,農(nóng)補(bǔ)20多萬,怎么做賬
10的小寫要不要寫10元還是直接寫10
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
高新企業(yè)領(lǐng)用材料形成產(chǎn)品的要作會(huì)計(jì)分錄嗎?還是高新資料備案,所得稅換算調(diào)整收入成本?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝