不對哈; 變賣處置做;? ? 一、將要處置的固定資產轉入清理分錄內 借:固定資產清理? 累計折舊? 貸:固定資產 二、發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理;應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:資產處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產處置損益?? 貸:固定資產清理
借庫存商品150 進項2 貸應付賬款 152 我們再賣給B,B是好友 借 應收賬款152 貸 主營業務收入150 銷項2 老師好,這個分錄平掉了嗎?一筆商品,一進一出,不知道怎么寫分錄,幫好友買的,然后在賣給他,金額是一樣的
老師,當時幫他買一個固定資產費用150萬,之后賣給他150萬 這兩筆賬怎么做分錄啊 買的時候 借固定資產 進項 貸銀行存款 賣的時候 借應收賬款 貸其他業務收入 銷項稅額 我總感覺不對
老師,現在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業務收入 借其他業務成本 借管理費用-研發費用負數 貸銷項 借銀行存款 貸其他業務收入 借其他業務收入 借管理費用-研發費用負數 貸銷項 老師,廢料賣出去的錢沖研發,這兩種分錄哪個好? 第二個分錄,其他業務收入在借方不對吧,但是有個老師說這樣做,我覺得取數的時候,這筆收入就沖了
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產103451.33 應交稅費—應交進項稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發票) 1.借:固定資產清理116900 貸:固定資產103451.33 應交稅費—銷項稅13448.67 借:其他應付款116900 貸:固定資產清理116900 借:其他應付款10345.13 貸:固定資產清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計分錄那個對 是你們的固定資產清理了嗎
老師我1月份寫錯了憑證,我們賣了一臺打包稱,當時我的分錄是借銀行存款1300,貸,其他業務收入1300元,打包稱買的時候1000元,當時入賬記入了固定資產,賣的時候我沒有沖減固定資產,而是記入了其他業務收入里面,現在我怎么調賬,寫分錄
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
我們沒有折舊,原價買過來原價賣給他
你買了好久去銷售的;? ?你 比如5月買了? ? ?5月就銷售出去了嗎??
是啊老師
你好 ; 那你就不管累計折舊科目即可 ;? 其他科目做 了就行了。? ?
那怎么做分錄啊
你好;?一、將要處置的固定資產轉入清理分錄內 借:固定資產清理? 貸:固定資產 二、發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理;應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:資產處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產處置損益?? 貸:固定資產清理