你好,出售的話計入收入 同時確認收入的
老師,收到這個樣的發票,怎么寫分錄,付款時做,借,其他應付,貸,銀行存款,收到發票,我是不是要先做借,研發支出貸,其他應付借,然后再轉入管理費用
老師請問一下,今年3月份我做一筆其他使用權收入借銀行存款,貸其他業務收入,4月份發現錯誤,多加一筆應收款金額了,4月份來沖銷分錄是借:銀行存款借:其他業務收入,更正借:銀行存款貸:應收賬款 其他業務收入。這樣做分錄可以嗎,這樣的話就會影響利潤表的營業收入減少是嗎
老師,現在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業務收入 借其他業務成本 借管理費用-研發費用負數 借銀行存款 貸其他業務收入 借其他業務收入 借管理費用-研發費用負數 貸銷項 老師,廢料賣出去的錢沖研發,這兩種分錄哪個好?或者有沒有其他分錄
老師,現在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業務收入 借其他業務成本 借管理費用-研發費用負數 貸銷項 借銀行存款 貸其他業務收入 借其他業務收入 借管理費用-研發費用負數 貸銷項 老師,廢料賣出去的錢沖研發,這兩種分錄哪個好? 第二個分錄,其他業務收入在借方不對吧,但是有個老師說這樣做,我覺得取數的時候,這筆收入就沖了
1、企業取得研發過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入時: 借:應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 2、收入沖減研發費用時: 借:其他業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:管理費用——研發費用(紅字) 老師,下面銷項在借方嗎?搜的這個分錄不對?廢料沖研發費用怎么做啊
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
請問老師,甲乙公司是關聯公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業成本,在填寫關聯報表時,填在了關聯成本一欄,那關聯收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產經營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產經營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?
施工企業項目毛利怎么計算,請老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數,只給了離職比例,怎樣算出每年確認的服務費用的?
老師,我們企業是光伏行業,開出的發票是9個點專票,現在有個問題,有家公司也是同行,現在不做了,把材料轉賣給我們,他們不能給我們開出13個點的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機構用小規模納稅人的方法做了三年的賬,現在民政局那邊要求要做非盈利性機構的賬務處理,如果我要做非盈利性的賬務處理的話,我要怎么才能把我的賬導入在非盈利性小規模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結轉呢?為什么我看的工程施工都不結轉?
老師你好,請問勞務分包合同屬于建設工程合同還是買賣合同?
第二筆不對吧
第二筆是直接沖收入了,不對
沖入充研發哪里不對
不能直接沖收入,默認差額確認了,應該兩條線