同學(xué)您好,不會,上報(bào)匯總的是所屬8月份開票的
家里做點(diǎn)小生意,申請稅務(wù)ukey 1.非征期不管開不開票,每個月的15號之前記得登陸一下稅盤 自動上報(bào)匯總。 2.征期就是申報(bào)期每年的1.4.7.10月份 先上報(bào)匯總,報(bào)稅成功后,然后點(diǎn)反寫 至此就算是清卡了。 是這個流程嗎
老師,現(xiàn)在不是一月初嗎,這個月不是要進(jìn)系統(tǒng)兩次嘛,月初進(jìn)一次,等報(bào)完稅還要進(jìn)一次,那我今天進(jìn)了看見開票截止日期是1月21號,那我在這個界面還需要點(diǎn)上報(bào)匯總嗎,我知道先不用點(diǎn)反寫等報(bào)完稅再點(diǎn)反寫,那這個上報(bào)匯總呢現(xiàn)在點(diǎn)嗎?這是百旺的金稅盤
老師,一般納稅人金稅盤是不是報(bào)稅前也就是9月15號前要上報(bào)匯總,然后申報(bào)成功了再清卡或者反寫嗎?9月1號開的票會自動歸到9月嗎?上報(bào)匯總會不會把九月開的一起報(bào)上去了?
老師,我們是小規(guī)模季報(bào),我4月1號早上打開稅控盤黑盤自動匯總上傳成功了,我記得我點(diǎn)了匯總上傳,外賬還沒有報(bào)稅,我開了幾張發(fā)票,他又提示我要上班匯總,我就又點(diǎn)了上班匯總,我4月開的發(fā)票不會影響3月的數(shù)據(jù)吧
老師,請問一下開票截止日期顯示的是下個月份的申報(bào)期,是不是就代表已經(jīng)反寫清卡了呢?我是新辦企業(yè)小規(guī)模納稅人,4月末領(lǐng)取的UK,還未開發(fā)票,這個月登錄UK后顯示自動匯總上傳了,我沒有點(diǎn)反寫就出現(xiàn)如圖的信息,是不是已經(jīng)反寫成功了呢?
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
您只有匯總上報(bào)以后才可以開九月份的發(fā)票的
意思是8月31號我把票開完就可以上報(bào)匯總了?然后1號再開就是9月的了?
或者9.1上報(bào)匯總后再開出來的就是9月的了嘛。
是需要9.1才可以上報(bào)匯總的
好的,謝謝。
同學(xué)您好, 不客氣,這是我們的職責(zé)所在,如果對我的回復(fù)滿意的話,記得給我好評,謝謝!