您好!是的,你的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和流程都是對(duì)的
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個(gè)會(huì)計(jì),都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班,是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理,這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對(duì)勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對(duì)要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個(gè)問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂,請(qǐng)問老師我以后怎么待他?
郭老師,上次問過您,小規(guī)模季報(bào),免征增值稅和所得稅,農(nóng)業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實(shí)業(yè)務(wù), 老師我按照您說的,我增加了點(diǎn)現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-某某 購買商品 老師因?yàn)槲覀兪寝r(nóng)業(yè)種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產(chǎn) 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農(nóng)業(yè)用的消毒液 我記到借生產(chǎn)成本 農(nóng)業(yè)機(jī)械 代 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候 消耗性生物資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務(wù)成本是嗎? 我把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因?yàn)槲視航杩瞵F(xiàn)金做的多點(diǎn),我購買幼苗時(shí)候,一部分代 其他應(yīng)付款,一部分 現(xiàn)金 ,問題來了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,這塊 是 哪個(gè)數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應(yīng)付款產(chǎn)生的,我不理解,我想先把,報(bào)表做成,和上個(gè)季度申報(bào)差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實(shí),起來,在調(diào)整可以嗎?老師?求仔細(xì)看看我的問題
家里做點(diǎn)小生意,申請(qǐng)稅務(wù)ukey 1.非征期不管開不開票,每個(gè)月的15號(hào)之前記得登陸一下稅盤 自動(dòng)上報(bào)匯總。 2.征期就是申報(bào)期每年的1.4.7.10月份 先上報(bào)匯總,報(bào)稅成功后,然后點(diǎn)反寫 至此就算是清卡了。 是這個(gè)流程嗎
老師您好, 我想請(qǐng)教關(guān)于全盤會(huì)計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會(huì)自動(dòng)出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報(bào)表,再納稅申報(bào),后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤會(huì)計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請(qǐng)教一下,十分謝謝!
老師,請(qǐng)問一下開票截止日期顯示的是下個(gè)月份的申報(bào)期,是不是就代表已經(jīng)反寫清卡了呢?我是新辦企業(yè)小規(guī)模納稅人,4月末領(lǐng)取的UK,還未開發(fā)票,這個(gè)月登錄UK后顯示自動(dòng)匯總上傳了,我沒有點(diǎn)反寫就出現(xiàn)如圖的信息,是不是已經(jīng)反寫成功了呢?
老師請(qǐng)問我24號(hào)才入的職,他們的工資表都還沒算好,現(xiàn)在人事算好了確叫我簽字,其實(shí)漏洞百出,老板又逼著讓我復(fù)核簽字,而且等著發(fā)工資,本來他們20號(hào)發(fā)工資,其實(shí)是他們之前的工作,我不簽也不是,簽也不是!簽了老板又到處挑毛病!該如何面對(duì)呢?
老師,審計(jì)18章完成審計(jì)工作,為什么有評(píng)價(jià)錯(cuò)報(bào)的內(nèi)容啊?都已經(jīng)完成審計(jì)工作了,才來評(píng)價(jià),不是已經(jīng)晚了嗎?不應(yīng)該在審計(jì)過程中,就應(yīng)該去評(píng)價(jià)錯(cuò)報(bào)嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫(yī)保核基數(shù),是核2023年的還是2024年的
1.民間非盈利組織上一年度多計(jì)提了48萬業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,在本年度怎么沖銷,會(huì)計(jì)分錄要怎么做? 2.民間非盈利組織上一年度少計(jì)提所得稅了,本年度怎么補(bǔ)計(jì)提會(huì)計(jì)分錄怎么做?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報(bào)是不是也要更改一下
匯算清繳時(shí)缺成本票,成本票是費(fèi)用票還是進(jìn)項(xiàng)票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業(yè)想要做減資,降低注冊資本,這個(gè)辦理流程,需要提供最新股東實(shí)繳資金流水嗎?
老師,從國外進(jìn)口來的生鮮驢肉馬肉在國內(nèi)的流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個(gè)點(diǎn)的錢給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
報(bào)稅是怎么報(bào)呢?
報(bào)稅是根據(jù)你的銷售收入報(bào)的
是在稅務(wù)ukey系統(tǒng)里報(bào)還是在稅務(wù)局網(wǎng)頁上報(bào)?
是在稅務(wù)ukey系統(tǒng)里報(bào)還是在稅務(wù)局網(wǎng)頁上報(bào)?
你插入稅控盤點(diǎn)擊上報(bào)匯總-登陸國家稅務(wù)局網(wǎng)站-我要辦稅-點(diǎn)擊申報(bào)增值稅-把銷售收入填寫進(jìn)去-保存-申報(bào)-獲取反饋。
你好,如果這個(gè)季度沒開發(fā)票,還需要在網(wǎng)站申報(bào)增值稅嗎?
老師,可以回復(fù)快一些嗎,如果這個(gè)季度沒開發(fā)票,還需要在網(wǎng)站申報(bào)增值稅嗎?
不好意思哦,年底比較忙,不開票也要0申報(bào)的哦。
申報(bào)期是在這個(gè)月幾號(hào)之前報(bào)稅?
申報(bào)期是申報(bào)所屬期次月的15號(hào)之前,如遇到法定節(jié)假日順延。
這不馬上1月到申報(bào)期了嗎,意思要在2月到15號(hào)前申報(bào)稅?
你1月要申報(bào)12月份的增值稅、2月申報(bào)1月份的增值稅的。
每個(gè)月都要申報(bào)? 不是1.4.7.10這4個(gè)月份申報(bào)一次就行了嗎
小規(guī)模納稅人是季度申報(bào)的,1月份你要申報(bào)第四季度的增值稅。
1月份幾號(hào)之前申報(bào)呢
1月份截止報(bào)稅日期是1月20日