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2019年6月5日甲公司外購200部手機作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的職工,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為600000元,增值稅稅額為78000元,款項以銀行存款支付,增值稅專用發(fā)票后經(jīng)稅務機關認證為不可抵扣,甲公司應進行的會計處理中正確的有(  )

2021-08-29 20:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-29 20:27

同學,你好 1.借庫存商品678000 貸銀行存款678000 2.借生產(chǎn)成本678000 貸應付職工薪酬678000 2.借應付職工薪酬678000 貸庫存商品678000

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同學,你好 1.借庫存商品678000 貸銀行存款678000 2.借生產(chǎn)成本678000 貸應付職工薪酬678000 2.借應付職工薪酬678000 貸庫存商品678000
2021-08-29
你好, 借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2021-08-10
同學你好 第一步 借,庫存商品150000 借,應交稅費一待認證進項稅額19500 貸,銀行存款169500 第二步 借,應交稅費一應增一進項19500 貸,應交稅費 一待認證進項稅額19500 借,庫存商品19500 貸,應交稅費一應增一進項轉(zhuǎn)出19500 第三步 借,應付職工薪酬169500 貸,庫存商品169500
2022-04-14
你好 借庫存商品150000 應交稅費應交增值稅19500 貸銀行存款150000%2B19500 借管理費用-福利費150000%2B19500 貸庫存商品150000 應交稅費應交增值稅19500
2022-05-25
學員你好,分錄如下 借*庫存商品150000 應交稅費-待認證進項稅額19500 貸*銀行存款169500 認證進項 借*應交稅費-增值稅-進項稅額19500 貸*應交稅費-待認證19500 發(fā)放 借*應付職工薪酬169500 貸*庫存商品150000 貸*應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出19500
2022-05-26
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