你好,是的,是這樣的。這屬于預交的增值稅。
老師為什么這道題選C呢 (1)的意思是這樣單獨計算是不算個稅嗎
老師請問:這道題(2)計算方法是用修正方法。(3)計算方法是用的平滑指數法。是不是,不明白啥意思?
請問這道題的計算方法是什么?
請問房地產開發企業土地款抵減增值稅的計算方法是什么?
請問這道題的增稅計算方法是什么意思,房地產都是這么計算嗎
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
預交是要優惠點嘛,那請問還有其他行業采用這種征稅方式嗎?
你好,還有建筑行業預繳也是使用的這種方法。
請問銷售少,進貨多,進項可以抵扣嘛?
你好,是的,是可以抵扣的。
那多的進項該怎么處理呢
你好,作為留底稅額以后有銷項稅額的時候再抵扣。
請問加計抵減的稅額,作為其他收益處理了之后,后期怎么核算呢
你好,實際交稅時按應納稅額借記“應交稅費--未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按當期可抵減加計抵減額全額貸記“其他收益”科目。
意思是說抵減的這一部分,下次還可以進行抵扣,可以這么理解嗎
你好,是的,實際需要交稅的時候再抵扣。
一般納稅人購買金稅盤時,稅務局開具的發票稅控盤是專票,而服務費是普票,也可以進行全額抵扣嗎?
你好,是的,是可以抵扣的。
請問如果是小規模納稅人呢,可以抵嗎
你好,是的,小規模的這個也是可以抵扣的。
小規模也沒有進項啊,那要怎么核算呢?
你好,直接計入應交增值稅的借方就可以了。