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老師,像這樣的題前三問2016年的事,怎么還得考慮遞延所得稅?像所得稅考試的時(shí)候,都怎么處理,每種業(yè)務(wù)都要考慮遞延所得稅嗎

老師,像這樣的題前三問2016年的事,怎么還得考慮遞延所得稅?像所得稅考試的時(shí)候,都怎么處理,每種業(yè)務(wù)都要考慮遞延所得稅嗎
2021-08-29 07:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-29 07:49

你好,計(jì)提的壞賬稅法不承認(rèn),導(dǎo)致應(yīng)收賬款的計(jì)稅基礎(chǔ)和會(huì)計(jì)的賬面價(jià)值有差額,所以考慮遞延所得稅

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快賬用戶5845 追問 2021-08-29 08:33

老師,那就是考試,每種與稅法不一致的情況,都得一起計(jì)算遞延所得稅

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齊紅老師 解答 2021-08-29 08:50

題目說考慮所得稅,就要考慮遞延所得稅

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快賬用戶5845 追問 2021-08-29 08:52

老師,如果說2016年末賣了,是不是最后這一年就不考慮也不計(jì)算遞延所得稅了,直接結(jié)轉(zhuǎn)2015年末的所得稅余額對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-29 09:20

是的,你的理解是正確的

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快賬用戶5845 追問 2021-08-29 09:34

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-29 12:19

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你好,計(jì)提的壞賬稅法不承認(rèn),導(dǎo)致應(yīng)收賬款的計(jì)稅基礎(chǔ)和會(huì)計(jì)的賬面價(jià)值有差額,所以考慮遞延所得稅
2021-08-29
如果說存在所得稅直接影響當(dāng)期應(yīng)該交的稅,就調(diào)整應(yīng)交所得稅,如果說不會(huì)影響當(dāng)期應(yīng)該交的稅,只是計(jì)稅口徑和會(huì)計(jì)口徑的差異,那么調(diào)整遞延所得稅。
2020-08-24
您好! 當(dāng)該事項(xiàng)產(chǎn)生暫時(shí)性差異時(shí),會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正后導(dǎo)致該暫時(shí)性差異發(fā)生變化時(shí),就需要考慮,否則,不需要考慮,比如某事項(xiàng)不產(chǎn)生暫時(shí)性差異或者差錯(cuò)更正對(duì)暫時(shí)性差異沒有影響。本題當(dāng)中,資料一,首先第一步判斷企業(yè)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,會(huì)產(chǎn)生暫時(shí)性差異(可抵扣暫性差異),第二步,判斷差錯(cuò)更正對(duì)暫時(shí)性差異有沒有影響,本題中,應(yīng)該計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備300萬元(150*2)而企業(yè)只計(jì)提了200萬元,少計(jì)提了100萬元的跌價(jià),那么就少算了100萬元的可抵扣暫時(shí)性差異,這時(shí),需要補(bǔ)提遞延所得稅資產(chǎn)25萬元。 資料二:首先判斷,該事項(xiàng)會(huì)不會(huì)產(chǎn)生暫時(shí)性差異,稅法對(duì)無形資產(chǎn)攤銷年限為10年,每年攤銷金額120萬元,而企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)使用壽命不確定的無形資產(chǎn)不攤銷,由此導(dǎo)致資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異120萬元,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債30萬元。
2021-08-18
您好,題目沒收其他債權(quán)投資期初的賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)情況,
2022-09-22
考試時(shí),看題目要去,通常是給了稅率就要考慮 所得稅,沒給稅率,無需考慮所得稅的問題。老師沒考慮,可能是怕考慮所得稅太復(fù)雜影響理解。
2021-04-01
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