同學(xué),你好 可以抵扣,因?yàn)楣?yīng)商有銷(xiāo)項(xiàng)稅,客戶(hù)對(duì)應(yīng)有進(jìn)項(xiàng)稅,和客戶(hù)自己是否開(kāi)票無(wú)關(guān)
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的,那所有的進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎?還是只有部分進(jìn)項(xiàng)不能抵扣呢,收到的是專(zhuān)票哈
一般納稅人,只有專(zhuān)票的銷(xiāo)項(xiàng)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎?
一般納稅人如果不開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票,只有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,那么還能抵扣不?
老師,一般納稅人普票專(zhuān)票都需要交銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)的話只能是專(zhuān)票才能抵扣么
一般納說(shuō)人開(kāi)出13%的普票,有進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票,不能抵扣嗎??進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開(kāi)票到款,那材料采購(gòu)入庫(kù)了在出庫(kù)了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫(xiě)
過(guò)節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬(wàn) 還是45萬(wàn)是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問(wèn)一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷(xiāo)單,對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)收到材料專(zhuān)票并入庫(kù)的庫(kù)存商品,還沒(méi)有銷(xiāo)售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢(xún)一下,這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)期500萬(wàn)一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問(wèn)是圖中紅圈本年累計(jì)折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對(duì)不上,原因是因?yàn)槠陂g費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出來(lái)一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計(jì)折舊這個(gè)表本年累計(jì)這個(gè)數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個(gè)數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實(shí)數(shù)的話,累計(jì)折舊余額就會(huì)對(duì)不上。 2.
公司沒(méi)有工會(huì)可以不按照工資比例交工會(huì)費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告是哪個(gè)公司出的嗎?
請(qǐng)教,實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易征收(貸方與借方差額)金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡(jiǎn)易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動(dòng)需要開(kāi)票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢(qián)劃撥給分公司,這樣需要開(kāi)票嗎
我們現(xiàn)在就是銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的都是農(nóng)戶(hù) 人家不需要發(fā)票,那么我們幾乎不需要開(kāi)票,我以為不開(kāi)票就不可以抵扣,那一般納稅人在啥情況下開(kāi)具普票啊?
比如說(shuō)一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物、銷(xiāo)售貨物給消費(fèi)者個(gè)人,都是只能開(kāi)具普通發(fā)票,不能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的。
我們銷(xiāo)售肥料的,我們對(duì)接的有推廣站,如果推廣站要票,那我們開(kāi)普票還是專(zhuān)票?
推廣站是什么納稅人呢