你好,實際業務的可以這么做的。
我是咨詢,老板從外地拿回來的飯店手撕發票,該算業務招待費還是差旅費,沒有車票和住宿費
老師您好,請問員工的住宿發票和餐飲發票可以一起算差旅費報銷嗎?還是餐飲發票單獨算業務招待費?
如果當月得到的費用發票有餐飲費和住宿費,銷售方有當地和外地的,是不是可以分為差旅費和業務招待費?
差旅費中如果取得的是專票可以抵扣對吧,差旅中我可以建議就是餐飲費和住宿費不能放在一起開具對吧,可以讓對方分別開具,這樣住宿取得的專票就可以抵扣了
老師 外地的住宿費和餐費發票 是不是可以一起寫報銷單 做管理費用 差旅費 科目就可以
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
那我寫費用報銷單的時候,可以把當地和外地的寫成兩筆餐飲費,兩筆住宿費,把金額合在一起,只在賬上反映分開的金額?
你好,報銷單的時候需要分開具體的業務分具體的業務來寫,不要一塊兒。