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A公司為一般納稅人,經營范圍中有銷售原材料,提供運輸服務等范圍,主營做運輸,7月份發生以下業務:(1)將原材料銷售給B公司一批,取得銷售材料收入10萬元,同時給將貨物運送給B公司,取得運輸費用5萬元;請問A公司在7月發生的增值稅應稅行為中屬于兼營還是混合銷售?如何征收增值稅?

2021-08-26 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-26 13:28

你好,同學! 屬于混合銷售。按運輸增值稅稅率繳納增值稅

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快賬用戶9739 追問 2021-08-26 13:30

請問具體怎么計算

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快賬用戶9739 追問 2021-08-26 13:31

??麻煩老師啦

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:41

你好,同學! 運費稅率9% 增值稅=(10%2B5)*9%

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快賬用戶9739 追問 2021-08-26 13:42

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-26 13:44

不客氣,可以給個五星好評哦,祝您學習愉快!

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相關問題討論
你好,同學! 屬于混合銷售。按運輸增值稅稅率繳納增值稅
2021-08-26
這個是屬于兼營,分開征收增值稅
2021-08-25
你好! 屬于兼營業務 分別確認收入和銷項稅額,即可
2021-08-24
1、是混合銷售 計算甲公司上述業務的銷項稅額(113000%2B1130)/1.13*13%=13130
2022-03-07
你好 1.? ? ? 你們銷售貨物里面 把運費計入了價款里面 就是混合銷售的? ? ?2.? ? ? 如果按你下面的? 題目就是兼營了??
2022-03-07
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