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老師這樣計提工資對嗎?發放的時候直接是應付職工薪酬工資100922.81,貸銀行存款

老師這樣計提工資對嗎?發放的時候直接是應付職工薪酬工資100922.81,貸銀行存款
2021-08-25 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-25 18:09

不對 應該是 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金

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不對 應該是 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2021-08-25
?你好;? ? ?不可以這樣 ;先計提 ;然后發放 會扣除個稅和? 個人社保部分的??
2022-11-09
你好,現在補計提的話,應當把之前的分錄紅沖,然后做計提,支付分錄才是的?
2023-04-09
好是的,這個是正確的對的。
2023-10-20
你好,同學,需要通過應付職工薪酬核算。
2024-11-14
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