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你好老師,我想請教一下你 銷項稅額:多 進項稅額:少 上期留底稅額:有留底 這個賬該怎么做?

2021-08-24 19:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-24 19:56

?你好 ;? ?你 留抵%2B進項稅大于銷項稅嗎? 這樣好判斷科目? 。原來留抵進項稅 在哪個科目 。你之前結轉沒有??

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?你好 ;? ?你 留抵%2B進項稅大于銷項稅嗎? 這樣好判斷科目? 。原來留抵進項稅 在哪個科目 。你之前結轉沒有??
2021-08-24
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-03-14
您好,1分錄是錯誤的,結轉應交稅費未交增值稅,只需要應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)和(轉出未交增值稅)
2022-03-14
您好,直接抵扣就可以了。
2021-11-26
如果說你的進項大于銷項,那么你多的這一部分就轉到你的留底稅額里面去處理。 借,應交稅費~留底稅額 貸,應交稅費~未交增值稅
2020-01-19
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