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老師,請教下我上月已經把發票認證了有留底稅,這月只有銷售稅額無進項稅額,留底稅的分錄怎么做賬呢

2022-08-15 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-15 10:59

學員你好,留抵稅不需要單獨做賬,這個月把銷項-留抵進項計算出應交稅費 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶8590 追問 2022-08-15 11:08

老師能幫我看看嗎,我這樣做了沒平是不是那里沒對呢

老師能幫我看看嗎,我這樣做了沒平是不是那里沒對呢
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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:10

轉出留抵是不需要做的

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快賬用戶8590 追問 2022-08-15 11:15

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:19

不用客氣,給個五星好評就行

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學員你好,留抵稅不需要單獨做賬,這個月把銷項-留抵進項計算出應交稅費 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-08-15
您好 進項稅額月底留抵 可以不再寫分錄
2021-05-06
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-12-08
?你好 ;? ?你 留抵%2B進項稅大于銷項稅嗎? 這樣好判斷科目? 。原來留抵進項稅 在哪個科目 。你之前結轉沒有??
2021-08-24
借銷項 未交增值稅 貸進項, 然后你的未交增值稅余額就是這個這個月和上一個月的合計。
2024-04-04
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