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老師,您好!請問題目給出13%的增值稅率,但答案和講解都沒有,答案框我寫的收入分錄對嗎??然后,像這個題,題頭寫的13%增值稅,題尾又寫不考慮相關稅費。該怎么界定呢?

老師,您好!請問題目給出13%的增值稅率,但答案和講解都沒有,答案框我寫的收入分錄對嗎??然后,像這個題,題頭寫的13%增值稅,題尾又寫不考慮相關稅費。該怎么界定呢?
2021-08-24 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-24 18:17

同學你好,如果題目里面寫了不考慮相關稅費那么就不用考慮這塊。

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快賬用戶7983 追問 2021-08-24 18:23

老師,我可能沒問清楚,1題目題頭給增值稅率,題尾又給不考慮相關稅費。這個沖突了,我還遵循哪個?2假如考慮進去增值稅,我編的分錄有問題沒?有圖

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同學你好,如果題目里面寫了不考慮相關稅費那么就不用考慮這塊。
2021-08-24
同學,你好!稍等需要時間看下題目計算下
2022-03-27
同學你好 (1) 購入一臺需要安裝的設備。 ①8月5日,取得增值稅專用發票,注明價款40 000元,增值稅5 200元,全部款項均以銀行存 款支付。 借,在建工程 40000 借,應交稅費一應增一進項5200 貸,銀行存款45200 ②8月7日,在安裝過程中領用原材料一批,原材 料成本為5000元。 借,在建工程 5000 貸,原材料5000 ③8月15日該設備達到預定可使用狀態。 借,固定資產45000 貸,在建工程 45000 (2)8月30日,出售設備- 一 臺,原價200 000 元,已計提折1日185 000元。售價20000元,增 值稅2600元,有關款項通過銀行辦理結算。假 設不考慮其他因素。 ①固定資產轉入清理。 借,固定資產清理15000 借,累計折舊185000 貸,固定資產200000 ②取得處置收入。 借,銀行存款22600 貸,固定資產清理20000 貸,應交稅費一應增一銷項2600 ③結轉處置凈損益。 借,固定資產清理5000 貸,資產處置損益5000
2022-06-16
你好,1、發生銷售退回,要做紅沖收入的,所以減去200;2、答案2中最后%2B300%2B100,這就是考慮了出售固定資產、無形資產的處置損益,計算答案3利潤總額,只需用答案2營業利潤加減營業外收支即可,所以無誤;3、答案無誤,你如果對哪個損益類有疑問,可以單列出來。4、遞延所得稅收益=遞延所得稅負債的減少額%2B遞延所得稅資產的增加額,所得稅費用=當期應交所得稅%2B遞延所得稅收益-遞延所得稅費用,謝謝。
2020-08-21
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