你好 認證了給購買方 沒認證給銷售方
老師,紅沖4月開的專票,并收回其抵扣聯和發票聯,收回的發票怎么處理
一般納稅人跨月紅沖發票增值稅專用發票,紅沖發票抵扣聯和第三聯該怎么處理
老師好,專票發票聯和抵扣聯丟了,需要紅沖怎么處理呢?
老師好,專票發票聯和抵扣聯丟了,需要紅沖怎么處理呢?
收到的增值稅專用發票已抵扣,后因業務中止該發票又沖紅了,那收到紅字發票的發票聯和抵扣聯均放到進項稅轉出及沖紅藍字發票的憑證后面那嗎?
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
沒認證,請問銷售方該怎么處理抵扣聯和第三聯
你好,把之前的發票都收回來,開紅字信息表,然后開紅字發票。
都是需要單獨存放的。
開紅字發票后,紅字發票抵扣聯和第三聯是不是一起訂在憑證后面,還是另外保存
你好,這個單獨另外保存的。