同學(xué)你好 先采集然后再申報(bào)
老師,印花稅在電子稅務(wù)局如何申報(bào),河北省
請(qǐng)問(wèn)老師,在電子稅務(wù)局中,印花稅該如何申報(bào)?
這個(gè)印花稅在電子稅務(wù)局如何申報(bào)?申報(bào)流程,
電子稅務(wù)局里印花稅如何申報(bào)?
印花稅在電子稅務(wù)局如何申報(bào)啊
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
印花稅是每月都需要申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下一步要如何操作啊?
這個(gè)看稅局核定的哦
專(zhuān)管員說(shuō)需要去申報(bào)印花稅,可這個(gè)一直都沒(méi)有報(bào)過(guò)。
稅局沒(méi)有給你們核定嗎
第一次稅種認(rèn)定的時(shí)候 稅局核定了稅種,但是未核定金額額?請(qǐng)問(wèn)是要自己去稅局核定么?
嗯 直接去稅局核定也可以
自己可以在網(wǎng)上操作申報(bào)嗎?
我們是運(yùn)輸行業(yè),核定申報(bào)的依據(jù)是什么啊?
嗯 電子稅局也可以核定的
我剛點(diǎn)進(jìn)去的界面也沒(méi)辦法添加,請(qǐng)問(wèn)老師在哪個(gè)界面可以核定啊?
同學(xué)你好 這個(gè)企業(yè)身份登錄了嗎
嗯嗯 登錄了的
進(jìn)去之后就有提示的
沒(méi)有提示啊,也不能新增啊
那你直接搜索稅種核定
沒(méi)有找到相關(guān)信息額
1.登錄電子稅務(wù)局進(jìn)入首頁(yè)點(diǎn)擊我要辦稅--綜合信息報(bào)告模塊; 2.進(jìn)入身份信息報(bào)告--稅(費(fèi))種認(rèn)定模塊;