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調減以前年度匯算清繳申報后的主營業務成本,是填寫A105000表扣除類的27行(與取得收入無關的支出)?還是第30行其他?請廣東這邊的老師幫看下!謝謝!

2021-08-23 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-23 17:18

你好什么原因需要調減

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快賬用戶1720 追問 2021-08-23 17:20

稅局不認可此項成本支出,要求調增利潤

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齊紅老師 解答 2021-08-23 17:23

你好,這是調整,填寫在其他里面就可以的。

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快賬用戶1720 追問 2021-08-23 17:23

主營業務成本

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齊紅老師 解答 2021-08-23 17:24

你好在其他里面就可以的。

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快賬用戶1720 追問 2021-08-23 17:26

但有的人說填27(與取得收入無關的支出)

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快賬用戶1720 追問 2021-08-23 17:27

是不是主營成本發票異常填寫27行?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 17:31

你好 都可以的 自己選擇 不允許抵扣 無票收入成本都可以選擇30

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你好什么原因需要調減
2021-08-23
你好,是以上年12月報表報年報,在匯算表調整表中調整
2021-04-02
你好 是 第二個主營業務成本什么原因調整了
2021-03-01
你好 1是可以的 2不用修改財務報表 只做補提所得稅和繳納所得稅分錄即可 匯算清繳調表調的是匯算清繳表 不調賬
2021-03-01
同學你好 招待費的話是發生額的60%和收入的千分之五孰低稅前扣除
2024-05-30
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