你好什么原因需要調減
請問,對以前年度的年度企業所得稅匯算清繳進行了更正申報,1.對業務招待費進行了扣除項目調減,對主營業務成本也進行了調減,此項調減填至申報表扣出項目其他欄處,對嗎?2.更正申報后,如何更正相關年度的財務報表?謝謝!
請問,因連續幾年虧損,稅務要求對以前年度的年度企業所得稅匯算清繳進行了更正申報,1.對業務招待費進行了扣除項目調減,對主營業務成本也進行了調減,此項調減填至申報表扣出項目其他欄處,對嗎?2.更正申報后,如何更正相關年度的財務報表?謝謝!
調減以前年度匯算清繳申報后的主營業務成本,是填寫A105000表扣除類的27行(與取得收入無關的支出)?還是第30行其他?請廣東這邊的老師幫看下!謝謝!
老師你好,我們是小規模納稅人,去年的很多業務招待費沒有及時收回發票報銷,導致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調整 貸:銀行存款”。我們業務招待費是按照營業收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發票在匯算清繳說應該還可以納稅調減。請問這種情況在“納稅調整項目明細表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調整后的數額么?同樣的情況還有主營業務成本,維修費,都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
上年暫估了成本50萬,期中匯算清繳前拿到了20萬的發票怎么做賬,怎么申報匯算清繳? 您好,沖回20萬,再按發票入賬就,科目是一樣的,只是金額沖回是負,發票的是正 匯繳時納稅調增30,因為無票的成本費用不能在稅前扣除,A105000g有 27欄,與取得收入無關的支出,賬載30,稅務0 請問老師,這個調增的30萬要不要做 借:分配利潤-未分配利潤,貸:主營業務成本,這筆分錄
老師,本月購買原材料未取得發票,但已用原材料加工成產品出售,那原材料這部分應該怎么入賬
收到某汽車服務有限公司開具電子普通發票,運輸服務*客運服務費發票,稅率1%,可以抵扣進項稅額嗎?
尼師,母子公司之間簽訂合同,雙方都要繳納印花稅嗎?
數電票上面發票的復核人應該怎么填寫
牛奶和啤酒的商品稅務編碼是多少
老師,這個合同和營業執照,我要開瓦工工資,發票項目名稱寫啥,甲方幫我們代發農民工工資呀
信用資產損失就是壞賬準備嗎?這個數據是正數,表示計提的壞賬準備,這個數據是負數,表示已經發生了的損失。 為什么利潤表要加上信用資產損失得出營業利潤?不是很明白勾稽關系
老師您好,匯算清繳職工薪酬工資薪支出的帳載金額就是每個月計提的應發工資包含個人社保,不包括公司繳納的社保
老師您好!公司老板想在試用期內解雇一位員工,因為公司小,我又負責財務又負責人事,我想請教您怎樣才能合法的解雇并避免勞動糾紛呢?
老師,工商年報社保基數的填寫,是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫?
稅局不認可此項成本支出,要求調增利潤
你好,這是調整,填寫在其他里面就可以的。
主營業務成本
你好在其他里面就可以的。
但有的人說填27(與取得收入無關的支出)
是不是主營成本發票異常填寫27行?
你好 都可以的 自己選擇 不允許抵扣 無票收入成本都可以選擇30