你好。 你之前的費用 本金和貸款利息應該是走長期應付賬款做貸方。 借方做到固定資產成本去的; 你之前沒有做嗎
請問簽訂了一份長期租賃合同,有會計分錄要做嗎?如果在簽訂時給了押金,賬務處理是: 借:其他應收款 貸:銀行存款;如果給了第一期的租金,賬務處理是:借:管理費用 貸:銀行存款。是不是要看這份合同怎樣約定收款時間。如果是每兩年給一次租金的,是否每月計提,借管理費用 貸長期應付款
我們公司有個咨詢費,去年發(fā)生的,借,長期待攤費用,貸,應付賬款,支付了,借應付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對,不應該計入長期待攤,應該是待攤費用,請問,分錄現(xiàn)在應該怎么調,
車貨沒有付的計提在"貨方長期應付款"每月付月供的時候,借:長期應付款,貨:銀行存款,是不是對的?這樣子做分錄,每月的費用體現(xiàn)不出來了,是不是還要做:借:管理費用一車貨 貨:長期應付款,
1.公司購入固定資產時的會計分錄,借:固定資產,貸:長期應付款。 2.每月還貸款,前期會計的分錄是這樣做的,借:長期應付款,借:應交稅費-待認證進項稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財務主管要求不使用待抵扣進項稅額這個科目,每月付款時的會計分錄為,借:長期應付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問老師把發(fā)票入賬,會計科目怎么做?
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發(fā)票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應付款-法人賬戶 那貨款結清拿到發(fā)票時: 借:其他應付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,老師這是我寫的,然后我看下最后的數(shù)據(jù)是19227.9,19227.9?2不等于實際支付的9113.95呀
小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過30萬,免征增值稅,是指只適用3%稅率得收入嗎?
老師,我們公司經常收到“農信銀行應收墊付款(財付通)”這個是干啥的,我要計入營業(yè)收入嗎
老師好,收到社保的穩(wěn)崗補貼收入,需要確認增值稅嗎
有規(guī)定是先付款還是后取得發(fā)票?還是先取得發(fā)票后付款?
收到財政局專項資金怎么怎么做分錄?
22年發(fā)票漏記賬成本票24萬,入到24年納稅調增,還是直接入到22年未分配利潤,改之后的報表,或者入到24年未分配利潤,勾稽關系不對?
老師,固定資產已經計提完了,現(xiàn)在要報廢,應該怎么做賬
老師,會計學堂小規(guī)模中深圳快學商貿的報稅資料從哪下載?