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老師您好,請問這題第一小題這個表格應繳的罰款計稅基礎是300,它不允許扣除,我就這塊沒明白。賬面不是記到營業外支出300了嗎?正常算所得稅的時候它是屬于減掉了, 不允許扣除,那就是把它再調增300嗎?

老師您好,請問這題第一小題這個表格應繳的罰款計稅基礎是300,它不允許扣除,我就這塊沒明白。賬面不是記到營業外支出300了嗎?正常算所得稅的時候它是屬于減掉了,
不允許扣除,那就是把它再調增300嗎?
老師您好,請問這題第一小題這個表格應繳的罰款計稅基礎是300,它不允許扣除,我就這塊沒明白。賬面不是記到營業外支出300了嗎?正常算所得稅的時候它是屬于減掉了,
不允許扣除,那就是把它再調增300嗎?
2021-08-22 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-22 20:40

你好,是的,這部分罰款不能稅前扣除,所以在計算所得稅的時候要調增

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快賬用戶7054 追問 2021-08-22 20:43

那如果是調增,和帳面就沒有暫時性差異了呀

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快賬用戶7054 追問 2021-08-22 20:44

好像有點明白了,因為原來調減營業外支出,但稅法不認可計稅就得調增,所以沒有暫時性差異

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齊紅老師 解答 2021-08-22 20:49

你好,是的沒有暫時性差異,需要調增是因為稅法不需要抵扣,不是產生差異

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快賬用戶7054 追問 2021-08-22 20:50

老師接著再問一下,存貨遞延所得稅資產年初余額235(借方嗎),要求算年末應該轉銷的, 不知道如何分析轉銷應該怎么處理?分錄應該怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-22 20:54

你好,存貨賬面價值與計稅基礎的差額就是存貨跌價準備那部分,題目中有說這部分不能抵扣,所以應轉回就是60*25%=15,分錄就是借所得稅費用15貸遞延所得稅資產15

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快賬用戶7054 追問 2021-08-22 20:59

老師,這個是中級押題卷一綜合題的。就是底下這些存貨應于轉銷、固定資產應確認的遞債及應付廣告費確認的遞廷資產,像這樣的不會分析,不知道應該怎么算,頭一步存貨為什么要235減到220 ,235是借方還是貸方余額?

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齊紅老師 解答 2021-08-22 21:03

遞延所得稅資產肯定是借方啊,然后你可以嘗試分析一下存貨的賬面價值和計稅基礎,就能得出235往220減下去的原因

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快賬用戶7054 追問 2021-08-22 21:05

2020年度實現利潤總額這個計算公式,我就不明白為什么要減60呢?后面為什么還要加上240呢?

2020年度實現利潤總額這個計算公式,我就不明白為什么要減60呢?后面為什么還要加上240呢?
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快賬用戶7054 追問 2021-08-22 21:08

為什么存貨產生的遞延所得稅資產220不加上

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齊紅老師 解答 2021-08-22 21:13

你好240是廣告費不允許扣除的部分,所以要加回來,60是存貨跌價準備,轉回來增加了企業利潤,但是不能扣除,所以要減去

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快賬用戶7054 追問 2021-08-22 21:15

不是的老師,60是應付廣告費形成的,可抵扣暫時性差異240*25%算出來的是遞延所得稅資產60

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快賬用戶7054 追問 2021-08-22 21:17

是我看錯了,這60萬是存貨跌價準備,老師遇到這個題存貨轉銷的遞資產余額235減220,還有。固定資產及廣告費應確認的遞延資產及負債200及60,像這樣也不會寫怎么分析呀?

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齊紅老師 解答 2021-08-22 21:20

目前來說建議再復習一下所得稅這一章內容,然后只能多刷題目就能練出來這種習慣反應

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你好,是的,這部分罰款不能稅前扣除,所以在計算所得稅的時候要調增
2021-08-22
同學,你好 我需要計算下
2023-07-19
你這個收入你看是不是納稅調減了,如果納稅調減了,對應的支出呢,對應的支出你需要納稅調增的。
2023-05-19
增值稅這一部分進項沒法抵扣的,你沒有收到發票?
2023-01-05
您好,最好還是另設一個職工教育經費的科目,但是自己內部做一個統計也是可以的
2021-11-23
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