你好,要的,要繳納的,學(xué)員
小規(guī)模不超過45萬免的增值稅記到營業(yè)外收入后還征企業(yè)所得稅嗎
小規(guī)模 季度不超過45萬 免增值稅,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入, 轉(zhuǎn)的這個營業(yè)外收入 不進行價稅分離,計算增值稅嗎
以前是小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免稅,然后免的這個增值稅放到營業(yè)外收入里。企業(yè)所得稅不減免,現(xiàn)在這個增值稅普通發(fā)票開出來的直接是免稅的,怎么做會計分錄?是不考慮增值稅了嗎,也不考慮企業(yè)所得稅了嗎?
小規(guī)模納稅人未到起征點減免的增值稅放營業(yè)外收入后需納企業(yè)所得稅嗎?
老師,小規(guī)模季度開票不超過30萬免征增值稅,季度末增值稅額減免,進了營業(yè)外收入-,這個收入是不征收企業(yè)所得稅的吧?
企業(yè)所得稅匯繳時從業(yè)人數(shù)有小數(shù)點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發(fā)票,這種只需要開形式發(fā)票吧?我們賬務(wù)上按內(nèi)銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結(jié)構(gòu)制造,我需要核算成本,是根據(jù)入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計還是根據(jù)付款數(shù)據(jù)核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應(yīng)付賬款呢,是怎么設(shè)置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業(yè)務(wù)招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務(wù)局是按不含稅成本價作計稅依據(jù)嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結(jié)算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據(jù),謝謝
老師這個行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作。賬務(wù)怎么處理
請問老師為什么有的企業(yè)利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?