作為增值稅一般納稅人要填的申報(bào)表包括: 《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》(以下簡(jiǎn)稱主表)、 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》 《固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》 《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》為必填表,即使當(dāng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)也需要保存。
增值稅一般納稅人報(bào)表選擇,我需要勾選哪些申報(bào)表
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)減免稅申報(bào)明細(xì)表一般哪些情況需要填寫(xiě)
一般納稅人申報(bào)增值稅需要填哪些報(bào)表
一般納稅人申報(bào)增值稅需要填寫(xiě)哪些表
增值稅一般納稅人需要申報(bào)哪些稅
本公司出去買(mǎi)東西,店家可以提供發(fā)票,但是沒(méi)有對(duì)公賬戶,可以公對(duì)私轉(zhuǎn)款嗎,對(duì)方是個(gè)體
房東公司A把房屋租給企業(yè)B,因?yàn)榉课菪枰蘅槨⒀b修,公司A沒(méi)有錢(qián)做這些,所以雙方協(xié)商由企業(yè)B負(fù)責(zé)修繕?lè)课荩b修,給物業(yè)B免租1年,那企業(yè)A還用對(duì)免租期,像稅務(wù)局報(bào)收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現(xiàn)在稅務(wù)局不承認(rèn)免租,認(rèn)為企業(yè)A還是要確認(rèn)收入交增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們發(fā)票開(kāi)出去了,但是供應(yīng)商少付了幾百元錢(qián),少的這個(gè)錢(qián)對(duì)方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購(gòu)買(mǎi)了一塊土地,用于修建房屋,土地已經(jīng)交了土地使用稅,交房產(chǎn)稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開(kāi)票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務(wù)局四流不一致,會(huì)不會(huì)罰款
16999355.18是23年12月份的數(shù),報(bào)表計(jì)在24年1月,13088951.73是24年12月的數(shù),報(bào)表計(jì)在25年1月份的數(shù),現(xiàn)在差額收入是負(fù)的-3910403.45,是24年收入多記的,年報(bào)匯算清繳怎么調(diào)呢
老師好,老板準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓股權(quán),現(xiàn)在準(zhǔn)備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候,填在小微企業(yè)免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣(mài)了,要求開(kāi)增值稅發(fā)票,是哪種發(fā)票?
老師您好,我們是挖機(jī)租賃公司,現(xiàn)與施工單位合作,產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元,我們公司開(kāi)票,但對(duì)方不打款給我們公司,而是把4萬(wàn)元直接發(fā)放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規(guī)?
我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票,只有銷項(xiàng)發(fā)票
未發(fā)生就是填寫(xiě)零嗎?
是的,同學(xué),如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那么就填零。
固定資產(chǎn)這一項(xiàng)是什么意思
有固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下填寫(xiě)此表。