你什么時候發放7月的工資
我們公司25號出7月份的工資,但是個稅是15號之前申報,那我7月15號之前要不要申報個稅呢?
7月份的工資,8月份發放,是8月15號前申報7月份工資的個稅還是9月15號前申報7月份工資的個稅?
1月份的工資本來應該在2月底之前發,但老板因為疫情隔離的緣故,在3月3號才發工資,那1月份的個稅應該在3月15號之前申報還是4月15號之前申報
納稅申報的時間不太懂,就是都說是每個月15號之前,進行納稅申報,是不是15號之前即要先申報也要在15號之前納完稅呢
老師 有這個問題啊,我想咨詢一下我們單位實際發放是25號發放工資,8月25號發放工資 那么我們在8月15號之前申報7月份的工資 申報的工資不是和不是應該在實際發放之后才申報嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
8月25號發7月份的工資
8月發放的工資,9月申報個稅的
我們每個月基本都是25號出來工資,那我是不是個稅申報的時候是延期申報么?
主要是15號之前工資都沒法出來,但是個稅有個5000的扣減額,
是的,你這個月發放的工資,下月才進行申報的