你好,可以這樣做的。
因為現在模擬公司入賬,這個月的銷售收入是4萬,然后管理費用是4萬多,原材料是2萬多,具體數字在下面那個圖中,然后結轉到本年利潤里面,那么就沒有本年利潤了,本年利潤有借方余額是這樣做的么,要是錯了能不能說明一下應該怎么寫,然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了,利潤是否無法分配是否不能繳納企業所得稅,然后借方余額要結平么,然后我上半年已經預交了企業所得稅,我上半年有利潤,但是我下半年沒有利潤,利潤是虧損的,那么應該怎么解決,怎么做這個賬, 我問的問題請老師一一說明
非營利組織非限定凈資產,年末貸方有余額,可以寫上結轉下年嗎?然后在下年的非限定凈資產里明細賬第一行寫上面結轉,把余額填上,然后填上當年的貸方跟借方發生額,然后寫上余額,再在下面填上本年合計,貸方余額跟上年結轉的加一起,然后一起再結轉下一年
請問 做了一筆上年度的調賬 把去年的一筆管理費用調到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結轉損益的時候又結轉了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,我寫銀行存款日記賬的時候本月合計我就直接把期初和借方余額加在一起寫在借方,然后最后12月是不是就不用寫本年累計,在本月合計下面劃一條雙紅線,然后這個結轉下年這樣子做可不可以
老師,我正在學習我們會計學堂的商貿實操課,賬本填列的問題有一點不太明白,在學習群里討論還是沒有出結果,想請教一下就是,我們在登記賬簿的時候,賬簿余額欄的借或貸,是根據賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產類借減貸增,余額在借方,權益類借減貸增,余額在貸方,這個邏輯對嗎?然后我的問題是:本年利潤科目發生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來又覺得不太對,就問了同學答案不一,有同學說是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
老師,我是河南人,現在在新疆工作,我中級會計證要掛出去,人家問我繼續教育了沒,繼續教育在哪啊,
業務費24582.78元,業務招待費實際發生額60%后是14749.67,和營業收入千分之五是13540.43,這個是最后怎么調整?
老師,銷售員在填社保時屬于管理崗還是操作崗
稅務連續三年A級納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級,企業三年都盈利,在哪里查3年A級納稅人
咨詢你個問題,固定資產清理就是我有一個客戶,他把他的整個工廠轉讓給別人了,就是沒有多少系統地算哪個東西轉讓給他多少錢,是統一打包十幾萬。我現在要處理這個固定資產清理,什么情況下,這個固定資產清理會變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因為對方的原因現在要解約,對方要我們補印花稅,合理嗎?
請問老師怎么查知識產權實繳到位了沒有
老師:發現2017年以后開的進項專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個稅15,這個個稅15包含在工資6000里面,對嗎,工資6000假如是2月工資,3月發放,申報期是4月嗎,這個15是扣2月工資對嗎
工商年報用誰的身份登錄?
現金日記賬跟銀行日記賬,我們開始建賬的時候手里有2萬多現金,這個在現金日記賬怎么記啊,在第一筆寫上期初余額嗎?然后再登記嗎
是的,在期初寫上期初余額2萬,同時在非限定性凈資產期初登記2萬。
那這期初的2萬在損益類科目收入里面建賬的時候還用填期初余額嗎?還是不用管,直接在結轉完的非限定凈資產里面第一行填上期初余額
不用管,直接在結轉非限定性資產期初填
謝謝老師
不客氣,滿意五星好評。